Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2007.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_07_S_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,745.76 | ||
13 | Laborales | 1,061.00 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 742.05 | ||
16,000 | Seguridad Social | 570.04 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,548.81 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 39.60 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,016.69 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,067.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 27.96 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,151.61 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 14,681.73 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 30,382.15 | |||
1,512 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 67.56 | ||
12 | Funcionarios | 2,728.47 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 72.53 | ||
16,000 | Seguridad Social | 72.53 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,868.56 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.24 | ||
22 | Material, suministros y otros | 101.88 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.50 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 43.37 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 155.49 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 33.13 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 3,057.18 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.23 | ||
12 | Funcionarios | 3,409.47 | ||
13 | Laborales | 774.11 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 362.08 | ||
16,000 | Seguridad Social | 362.08 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,602.89 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 52.28 | ||
22 | Material, suministros y otros | 117.20 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 20.91 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.39 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 52.17 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 4,845.45 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.19 | ||
12 | Funcionarios | 3,799.66 | ||
13 | Laborales | 222.91 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 230.90 | ||
16,000 | Seguridad Social | 230.90 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,310.66 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 21.50 | ||
22 | Material, suministros y otros | 172.36 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 267.80 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 461.66 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,564.40 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 6,336.72 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.20 | ||
12 | Funcionarios | 7,591.50 | ||
13 | Laborales | 307.28 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 496.07 | ||
16,000 | Seguridad Social | 469.31 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,452.05 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 20.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 83.04 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 143.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 246.04 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.00 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 6.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 119.00 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 8,823.09 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 53,444.59 |