Servicio 03. D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS. Cuadro de datos del año 2007.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.
Informe: Servicio 03. D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS. Código: N_07_S_V_2_O_1_201_1_2_126_1_103_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010.
Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2006 | Ley 2007 | Proyección 2008 | Proyección 2009 | Proyección 2010 |
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311M | Dirección y Servicios Generales de Sanidad | 51,783.26 | 9,663.23 | 9,904.11 | 10,352.34 | 10,824.31 | 11,039.27 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 371.30 | 71.08 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 76.17 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 371.30 | 71.08 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 76.17 | ||||||||
1999 26 02 8003 | Estudios y Publicaciones | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 371.30 | 71.08 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 76.17 | ||
1999 26 02 0001 | Fondo Bibliográfico | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 371.30 | 71.08 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 76.17 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 50,817.89 | 9,477.99 | 9,714.46 | 10,158.90 | 10,627.00 | 10,839.54 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 50,817.89 | 9,477.99 | 9,714.46 | 10,158.90 | 10,627.00 | 10,839.54 | ||||||||
1989 26 03 8001 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO:EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2,000 | 2,010 | 16 | 28 | O | 31,680.63 | 5,820.28 | 5,972.82 | 6,331.19 | 6,711.06 | 6,845.28 | ||
1988 26 03 0001 | REMODELACION Y ADAPTACION DE EDIFICOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 31,680.63 | 5,820.28 | 5,972.82 | 6,331.19 | 6,711.06 | 6,845.28 | ||
1989 26 03 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO:EQUIPOS INFORMATICOS. | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 16,224.86 | 3,117.75 | 3,180.10 | 3,243.70 | 3,308.57 | 3,374.74 | ||
1986 26 03 0035 | COMPLETAR EQUIPO | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 2,489.36 | 478.35 | 487.92 | 497.68 | 507.63 | 517.78 | ||
1986 26 03 0040 | DESARROLLO APLICACIONES | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 7,102.89 | 1,364.88 | 1,392.18 | 1,420.02 | 1,448.42 | 1,477.39 | ||
1990 26 03 0041 | Microinformatica. | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 3,319.15 | 637.80 | 650.56 | 663.57 | 676.84 | 690.38 | ||
2002 26 03 0001 | Salud en la Red. | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 3,313.46 | 636.72 | 649.44 | 662.43 | 675.68 | 689.19 | ||
1990 26 03 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: MOBILIARIOY ENSERES | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 2,912.40 | 539.96 | 561.54 | 584.01 | 607.37 | 619.52 | ||
1990 26 03 0001 | Mobiliario y enseres. | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 2,328.59 | 431.72 | 448.98 | 466.94 | 485.62 | 495.33 | ||
1999 26 02 0002 | Adquisición de aparataje. | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 583.81 | 108.24 | 112.56 | 117.07 | 121.75 | 124.19 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 594.07 | 114.16 | 116.44 | 118.77 | 121.14 | 123.56 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 594.07 | 114.16 | 116.44 | 118.77 | 121.14 | 123.56 | ||||||||
1994 26 03 8001 | ESTUDIOS TECNICOS | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 594.07 | 114.16 | 116.44 | 118.77 | 121.14 | 123.56 | ||
1994 26 03 0001 | Estudios técnicos. | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 594.07 | 114.16 | 116.44 | 118.77 | 121.14 | 123.56 | ||
TOTAL D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | 51,783.26 | 9,663.23 | 9,904.11 | 10,352.34 | 10,824.31 | 11,039.27 |