Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2008.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 14. MINISTERIO DE DEFENSA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_08_E_V_1_101_2_2_2_114_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 Total
1GASTOS DE PERSONAL1,502,160.302,045,795.98684,780.90704,855.534,937,592.71
10Altos cargos1,035.2370.0170.0170.011,245.26
11Personal eventual653.70653.70
12Funcionarios1,076,780.401,824,122.74596,444.40552,697.974,050,045.51
13Laborales159,480.72168,468.1364,749.77113,309.33506,007.95
15Incentivos al rendimiento121,722.85121,722.85
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador142,487.4053,135.1023,516.7238,778.22257,917.44
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS125,516.9714,976.37122,977.94471,550.19153,826.88184,438.491,073,286.84
20Arrendamientos y cánones3,505.273.0934,230.98485.07676.87800.0039,701.28
21Reparaciones, mantenimiento y conservación6,468.831,794.405,284.3264,410.6513,057.4030,101.68121,117.28
22Material, suministros y otros89,428.506,480.2177,287.09304,766.59108,617.47133,655.75720,235.61
23Indemnizaciones por razón del servicio22,934.726,698.676,175.55101,887.8831,475.1419,881.06189,053.02
24Gastos de publicaciones2,050.512,050.51
25Conciertos de asistencia sanitaria1,129.141,129.14
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,854.6358,059.026,029.742,089.351,062.9378,095.67
48A familias e instituciones sin fines de lucro10,839.436,029.742,049.351,062.9319,981.45
49Al exterior15.2058,059.0240.0058,114.22
6INVERSIONES REALES14,297.2082,831.00967,706.72372,482.83338,469.61262,468.812,038,256.17
65Inversiones militares en infraestructura y otros bienes681.0452,310.00803,894.39188,492.00131,826.1783,851.001,261,054.60
66Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios13,616.1630,521.008,547.07183,990.83206,643.44178,617.81621,936.31
67Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial155,265.26155,265.26
8ACTIVOS FINANCIEROS1,047.96958.20395.00394.222,795.38
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público1,047.96958.20395.00394.222,795.38
TOTAL CONSOLIDADO1,653,877.0697,807.371,148,743.682,896,816.941,179,561.741,153,219.988,130,026.77
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES218,364.9543,405.05261,770.00
41A Organismos Autónomos2,115.5443,405.0545,520.59
43A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos216,249.41216,249.41
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL49,122.8353,187.48102,310.31
71A Organismos Autónomos2,164.5653,187.4855,352.04
73A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos46,958.2746,958.27
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES267,487.7896,592.53364,080.31
TOTAL1,921,364.8497,807.371,245,336.212,896,816.941,179,561.741,153,219.988,494,107.08