Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_08_E_V_1_101_2_2_2_124_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 15,617.84 | 6,583.55 | 33,671.54 | 18,809.69 | 2,054.76 | 76,737.38 | ||||
10 | Altos cargos | 212.06 | 60.54 | 60.39 | 60.58 | 60.39 | 453.96 | ||||
11 | Personal eventual | 439.11 | 439.11 | ||||||||
12 | Funcionarios | 4,637.11 | 4,782.34 | 11,608.91 | 11,536.87 | 1,603.31 | 34,168.54 | ||||
13 | Laborales | 4,597.09 | 1,100.64 | 17,151.78 | 5,283.63 | 218.27 | 28,351.41 | ||||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,718.58 | 2,718.58 | ||||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,013.89 | 640.03 | 4,850.46 | 1,928.61 | 172.79 | 10,605.78 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,929.99 | 3,261.22 | 25,950.34 | 19,978.96 | 3,810.40 | 58,930.91 | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | 1.02 | 289.95 | 86.40 | 14.10 | 403.47 | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 486.00 | 521.22 | 2,442.51 | 1,711.66 | 3.90 | 5,165.29 | ||||
22 | Material, suministros y otros | 4,435.59 | 1,849.68 | 22,441.19 | 17,677.46 | 3,569.31 | 49,973.23 | ||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 996.40 | 389.30 | 776.69 | 503.44 | 223.09 | 2,888.92 | ||||
24 | Gastos de publicaciones | 500.00 | 500.00 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.30 | 7,493.92 | 30,779.41 | 36,474.42 | 74,814.05 | |||||
44 | A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. | 2,310.00 | 2,154.00 | 4,464.00 | |||||||
45 | A Comunidades Autónomas | 21,970.00 | 1,250.00 | 23,220.00 | |||||||
46 | A Corporaciones Locales | 406.00 | 11,260.00 | 11,666.00 | |||||||
47 | A empresas privadas | 470.00 | 2,330.00 | 2,800.00 | |||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 66.30 | 4,296.70 | 5,478.24 | 19,484.82 | 29,326.06 | |||||
49 | Al exterior | 11.22 | 1,001.17 | 2,325.60 | 3,337.99 | ||||||
6 | INVERSIONES REALES | 1,395.00 | 5,918.28 | 56,013.32 | 9,514.00 | 35.00 | 72,875.60 | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 270.00 | 2,922.00 | 13,486.00 | 5,344.00 | 35.00 | 22,057.00 | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,125.00 | 796.28 | 40,292.32 | 220.00 | 42,433.60 | |||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2,200.00 | 2,235.00 | 3,950.00 | 8,385.00 | ||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27,053.50 | 3,855.00 | 14,900.51 | 45,809.01 | ||||||
74 | A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. | 620.00 | 1,000.00 | 1,620.00 | |||||||
75 | A Comunidades Autónomas | 1,820.00 | 300.00 | 2,120.00 | |||||||
76 | A Corporaciones Locales | 18,310.00 | 625.00 | 13,400.51 | 32,335.51 | ||||||
77 | A empresas privadas | 3,050.00 | 3,050.00 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6,303.50 | 180.00 | 200.00 | 6,683.50 | ||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 114.19 | 114.19 | ||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 114.19 | 114.19 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 23,057.02 | 15,829.35 | 150,182.62 | 82,937.06 | 57,275.09 | 329,281.14 | |||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 334,040.42 | 38.40 | 334,078.82 | |||||||
41 | A Organismos Autónomos | 312,813.11 | 38.40 | 312,851.51 | |||||||
43 | A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 21,227.31 | 21,227.31 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 173,951.68 | 173,951.68 | ||||||||
71 | A Organismos Autónomos | 168,356.68 | 168,356.68 | ||||||||
73 | A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 5,595.00 | 5,595.00 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 507,992.10 | 38.40 | 508,030.50 | ||||||||
TOTAL | 531,049.12 | 15,829.35 | 150,182.62 | 82,937.06 | 57,313.49 | 837,311.64 |