Organismo 102. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 28. MINISTERIO DE IGUALDAD.


Informe: Organismo 102. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_128_1_2_1102_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2009, 2010.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
232APromoción y servicios a la juventud
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios267.83
120Retribuciones básicas158.73
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A42.69
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B11.79
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C26.37
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D28.75
12,005Trienios11.29
12,006Pagas extraordinarias37.84
121Retribuciones complementarias108.58
12,100Complemento de destino63.85
12,101Complemento específico44.73
127Contribuciones a planes de pensiones0.52
13Laborales885.60
130Laboral fijo230.95
13,000Retribuciones básicas221.80
13,001Otras remuneraciones9.15
131Laboral eventual652.69
137Contribuciones a planes de pensiones1.96
15Incentivos al rendimiento7.68
150Productividad7.68
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador405.74
160Cuotas sociales340.88
16,000Seguridad Social340.88
162Gastos sociales del personal64.86
16,200Formación y perfeccionamiento del personal33.57
16,202Transporte de personal14.08
16,204Acción social11.85
16,205Seguros5.36
TOTAL GASTOS DE PERSONAL1,566.85
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones137.00
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones137.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación6.45
212Edificios y otras construcciones3.40
215Mobiliario y enseres1.01
216Equipos para procesos de la información2.04
22Material, suministros y otros1,132.01
220Material de oficina60.13
22,000Ordinario no inventariable29.38
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones17.08
22,002Material informático no inventariable13.67
221Suministros15.02
22,100Energía eléctrica15.02
222Comunicaciones103.43
22,200Servicios de telecomunicaciones45.10
22,201Postales y mensajería58.33
224Primas de seguros4.44
226Gastos diversos864.25
22,602Publicidad y propaganda54.67
22,606Reuniones, conferencias y cursos795.92
22,699Otros13.66
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales84.74
22,700Limpieza y aseo14.34
22,706Estudios y trabajos técnicos69.56
22,799Otros0.84
23Indemnizaciones por razón del servicio131.87
230Dietas81.99
231Locomoción48.53
233Otras indemnizaciones1.35
24Gastos de publicaciones68.35
240Gastos de edición y distribución68.35
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,475.68
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros2.70
359Otros gastos financieros2.70
TOTAL GASTOS FINANCIEROS2.70
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro47.89
480Ayuda a la realización de proyectos de cooperación internacional47.89
49Al exterior63.69
490Aportaciones a organizaciones internacionales3.69
492Convenio con la UJSario15.00
493Convenio con la Organización Iberoamericana de Juventud y el Foro Latinoamericano de Juventud45.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES111.58
6INVERSIONES REALES
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.250.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios250.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.28.43
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios28.43
TOTAL INVERSIONES REALES278.43
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público6.01
831Préstamos a largo plazo6.01
83,108Familias e instituciones sin fines de lucro6.01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS6.01
TOTAL Promoción y servicios a la juventud3,441.25
TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA3,441.25