Organismo 102. GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Organismo 102. GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_116_1_2_1102_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
132ASeguridad ciudadana
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios1,400.30
120Retribuciones básicas650.00
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A180.62
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B47.16
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C123.06
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D28.75
12,005Trienios140.74
12,006Pagas extraordinarias129.67
121Retribuciones complementarias744.13
12,100Complemento de destino112.49
12,101Complemento específico116.13
12,104Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad129.81
12,105Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad142.96
12,106Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad226.30
12,107Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad16.44
122Retribuciones en especie0.65
12,201Vestuario0.65
127Contribuciones a planes de pensiones5.52
13Laborales52.69
130Laboral fijo33.62
13,000Retribuciones básicas33.62
131Laboral eventual18.72
137Contribuciones a planes de pensiones0.35
15Incentivos al rendimiento217.61
150Productividad202.00
151Gratificaciones15.61
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador86.12
160Cuotas sociales54.74
16,000Seguridad Social54.74
162Gastos sociales del personal31.38
16,200Formación y perfeccionamiento del personal1.59
16,204Acción social29.79
TOTAL GASTOS DE PERSONAL1,756.72
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación33.31
212Edificios y otras construcciones10.00
213Maquinaria, instalaciones y utillaje3.00
215Mobiliario y enseres3.00
216Equipos para procesos de la información17.31
22Material, suministros y otros431.69
220Material de oficina16.30
22,000Ordinario no inventariable10.00
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.00
22,002Material informático no inventariable0.30
221Suministros44.30
22,100Energía eléctrica10.00
22,104Vestuario1.00
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario0.30
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones3.00
22,199Otros suministros30.00
222Comunicaciones80.00
22,200Servicios de telecomunicaciones80.00
223Transportes7.00
224Primas de seguros7.50
225Tributos3.00
22,502Locales3.00
226Gastos diversos62.15
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.15
22,602Publicidad y propaganda40.00
22,606Reuniones, conferencias y cursos20.00
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales211.44
22,700Limpieza y aseo30.00
22,706Estudios y trabajos técnicos181.44
23Indemnizaciones por razón del servicio35.00
230Dietas10.00
231Locomoción25.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS500.00
6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general269.50
600Inversiones en terrenos269.50
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.3,000.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios3,000.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.20,770.99
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios20,770.99
TOTAL INVERSIONES REALES24,040.49
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A entidades locales3,000.00
761Para financiar obligaciones derivadas de convenios y acuerdos con otras administraciones3,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3,000.00
TOTAL Seguridad ciudadana29,297.21
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO29,297.21