Organismo 401. A.E. DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > AGENCIAS ESTATALES. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 22. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Informe: Organismo 401. A.E. DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS. Código: N_09_E_V_1_103_2_2_2_122_1_2_1401_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
921V | Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 110.10 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 110.10 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 110.10 | ||
12 | Funcionarios | 2,674.81 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,203.51 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 416.80 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 176.87 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 140.65 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 143.74 | ||
12,005 | Trienios | 142.80 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 182.65 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,460.24 | ||
12,100 | Complemento de destino | 637.52 | ||
12,101 | Complemento específico | 822.72 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 11.06 | ||
13 | Laborales | 74.53 | ||
130 | Laboral fijo | 20.37 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 20.37 | ||
131 | Laboral eventual | 54.06 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.10 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 247.49 | ||
150 | Productividad | 247.49 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 144.32 | ||
160 | Cuotas sociales | 128.20 | ||
16,000 | Seguridad Social | 128.20 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 16.12 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.64 | ||
16,204 | Acción social | 12.48 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,251.25 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 704.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 704.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.00 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 8.10 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.80 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 13.00 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 6.10 | ||
22 | Material, suministros y otros | 734.31 | ||
220 | Material de oficina | 10.20 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.00 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 6.20 | ||
221 | Suministros | 68.20 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 31.00 | ||
22,101 | Agua | 15.90 | ||
22,102 | Gas | 21.30 | ||
223 | Transportes | 17.00 | ||
226 | Gastos diversos | 137.05 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.20 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 7.85 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 124.00 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 501.86 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 400.86 | ||
22,799 | Otros | 101.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 130.60 | ||
230 | Dietas | 65.50 | ||
231 | Locomoción | 39.00 | ||
232 | Traslado | 26.10 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,601.91 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
47 | A empresas privadas | 9.90 | ||
470 | Cuotas Nacionales | 9.90 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 153.19 | ||
489 | Becas y otras ayudas al estudio | 153.19 | ||
49 | Al exterior | 7.10 | ||
490 | Cuotas Internacionales | 7.10 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 170.19 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 300.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 300.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 100.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 100.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 50.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 50.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 450.00 | |||
TOTAL Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo | 5,473.35 | |||
TOTAL A.E. DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 5,473.35 |