Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.


Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_124_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 24.101 24.102 24.103 24.104 24.201 Total
1GASTOS DE PERSONAL7,585.9520,396.957,281.9516,119.6663,083.31114,467.82
10Altos cargos59.5459.5459.61178.69
12Funcionarios3,609.3612,178.525,237.985,434.5110,310.4436,770.81
13Laborales2,592.835,164.45420.856,544.0139,087.2553,809.39
15Incentivos al rendimiento172.73718.50499.51289.57575.622,255.93
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1,151.492,275.941,123.613,851.5713,050.3921,453.00
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS4,755.3410,648.341,930.3421,829.3421,921.2961,084.65
20Arrendamientos y cánones380.0071.00433.002,800.003,684.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación510.001,545.00178.002,783.001,976.006,992.00
22Material, suministros y otros3,051.348,666.341,469.3417,135.3415,957.2946,279.65
23Indemnizaciones por razón del servicio644.00169.00212.00178.00818.002,021.00
24Gastos de publicaciones170.00268.001,300.00370.002,108.00
3GASTOS FINANCIEROS133.0040.0018.00191.00
35Intereses de demora y otros gastos financieros133.0040.0018.00191.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES104,709.0099.0040.0073,803.00178,651.00
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.1,040.0028,146.0029,186.00
45A comunidades autónomas11,500.001,620.0013,120.00
46A entidades locales160.005,106.005,266.00
47A empresas privadas88,285.009,790.0098,075.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro1,454.009.0040.0028,486.0029,989.00
49Al exterior2,270.0090.00655.003,015.00
6INVERSIONES REALES1,670.0021,742.00146,016.9320,740.005,328.00195,496.93
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,030.009,622.0091,606.9310,740.004,578.00117,576.93
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.640.005,740.0054,410.0010,000.00750.0071,540.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial6,380.006,380.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1,300.005,335.0713,848.4420,483.51
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.2,150.512,150.51
75A comunidades autónomas2,000.002,000.00
76A entidades locales300.006,653.006,953.00
77A empresas privadas1,300.001,690.002,990.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro3,035.073,154.936,190.00
79Al exterior200.00200.00
8ACTIVOS FINANCIEROS54.0063.0027.0066.00424.00634.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público54.0063.0027.0066.00424.00634.00
TOTAL CONSOLIDADO120,074.2952,949.29160,724.2958,835.00178,426.04571,008.91
TOTAL120,074.2952,949.29160,724.2958,835.00178,426.04571,008.91