Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_116_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 Total
1GASTOS DE PERSONAL40,055.9621,386.822,790,542.432,485,909.21820,107.786,158,002.20
10Altos cargos569.08269.46189.631,028.17
11Personal eventual551.77275.3750.5352.17929.84
12Funcionarios21,166.7919,853.442,548,724.082,297,419.88681,038.775,568,202.96
13Laborales5,791.92356.2127,018.284,180.9659,719.2597,066.62
15Incentivos al rendimiento5,814.52162,991.08155,413.2741,172.26365,391.13
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador6,161.88632.3451,758.4628,842.9337,987.87125,383.48
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS140,837.16232,654.68275,780.71318,111.34293,011.381,260,395.27
20Arrendamientos y cánones1,161.58675.5028,681.1613,852.104,455.1948,825.53
21Reparaciones, mantenimiento y conservación4,623.428,471.4116,355.8868,537.0029,925.08127,912.79
22Material, suministros y otros133,178.45221,956.77148,983.67164,152.24230,545.76898,816.89
23Indemnizaciones por razón del servicio1,519.711,551.0081,760.0071,570.003,085.83159,486.54
24Gastos de publicaciones354.00354.00
25Conciertos de asistencia sanitaria24,999.5224,999.52
3GASTOS FINANCIEROS36.01220.0024.0420.16300.21
35Intereses de demora y otros gastos financieros36.01220.0024.0420.16300.21
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES149,889.976,790.947,418.97344.814,659.32169,104.01
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.137.08862.00999.08
46A entidades locales240.40819.061,059.46
47A empresas privadas100.10100.10
48A familias e instituciones sin fines de lucro149,164.743,000.00442.06107.732,978.26155,692.79
49Al exterior384.733,790.946,976.91100.0011,252.58
6INVERSIONES REALES10,726.4292,336.8480,231.21136,999.1526,556.28346,849.90
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.2,593.2571,993.406,357.4026,471.15428.16107,843.36
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.7,792.1720,343.4473,873.81110,528.0026,128.12238,665.54
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial341.00341.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2,860.712,082.094,942.80
76A entidades locales2,730.562,730.56
77A empresas privadas40.0040.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro90.1590.15
79Al exterior2,082.092,082.09
8ACTIVOS FINANCIEROS160.4750.0054.1037.05301.62
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público160.4750.0054.1037.05301.62
9PASIVOS FINANCIEROS72.7272.72
91Amortización de préstamos en moneda nacional72.1272.12
94Devolución de depósitos y fianzas0.600.60
TOTAL CONSOLIDADO344,566.70355,251.373,154,243.322,941,515.371,144,391.977,939,968.73
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES65.791,600.0020,847.7522,513.54
41A organismos autónomos1,600.0020,847.7522,447.75
43A agencias estatales y otros organismos públicos65.7965.79
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4,056.844,056.84
71A organismos autónomos4,056.844,056.84
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES65.791,600.0024,904.5926,570.38
TOTAL344,632.49356,851.373,154,243.322,941,515.371,169,296.567,966,539.11