Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_119_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 19.01 19.02 19.03 19.07 Total
1GASTOS DE PERSONAL225,432.825,798.088,765.0417,603.95257,599.89
10Altos cargos389.61199.24189.29258.731,036.87
11Personal eventual494.29248.03248.80991.12
12Funcionarios158,439.974,623.827,576.629,452.08180,092.49
13Laborales26,045.735,204.9831,250.71
14Otro personal7.337.33
15Incentivos al rendimiento18,025.2615.6918,040.95
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador22,037.96726.99991.802,423.6726,180.42
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS58,933.8015,482.9874,416.78
20Arrendamientos y cánones8,091.6144.048,135.65
21Reparaciones, mantenimiento y conservación5,889.51591.756,481.26
22Material, suministros y otros33,336.4114,285.8347,622.24
23Indemnizaciones por razón del servicio10,886.21561.3611,447.57
24Gastos de publicaciones730.06730.06
3GASTOS FINANCIEROS36.0636.06
31De préstamos en moneda nacional18.0318.03
35Intereses de demora y otros gastos financieros18.0318.03
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES22,995.6636,949.7826,686.48419,169.73505,801.65
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.1,550.73350.001,900.73
45A comunidades autónomas221,701.62221,701.62
46A entidades locales5,459.565,459.56
47A empresas privadas5.005.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro21,199.2936,949.7825,135.7571,885.19155,170.01
49Al exterior1,796.37119,768.36121,564.73
6INVERSIONES REALES26,563.2726,563.27
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.9,721.279,721.27
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.14,985.0014,985.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,857.001,857.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL530.658,056.118,586.76
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.30.6530.65
76A entidades locales500.0050.00550.00
77A empresas privadas700.00700.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro5,954.005,954.00
79Al exterior1,352.111,352.11
8ACTIVOS FINANCIEROS166.48166.48
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público116.48116.48
84Constitución de depósitos y fianzas50.0050.00
TOTAL CONSOLIDADO334,128.0942,747.8635,982.17460,312.77873,170.89
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,501.155,801,686.952,131,430.603,048.087,943,666.78
41A organismos autónomos2,029,890.122,029,890.12
42A la Seguridad Social5,801,686.95101,540.483,048.085,906,275.51
43A agencias estatales y otros organismos públicos7,501.157,501.15
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL563.043,055.002,936.456,554.49
71A organismos autónomos2,936.452,936.45
72A la Seguridad Social3,055.003,055.00
73A agencias estatales y otros organismos públicos563.04563.04
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES8,064.195,804,741.952,134,367.053,048.087,950,221.27
TOTAL342,192.285,847,489.812,170,349.22463,360.858,823,392.16