Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 22. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_122_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 22.01 22.02 22.03 Total
1GASTOS DE PERSONAL298,009.7415,650.107,830.16321,490.00
10Altos cargos1,823.83178.73179.012,181.57
11Personal eventual6,908.316,908.31
12Funcionarios198,440.9014,430.767,046.64219,918.30
13Laborales38,359.18192.3938,551.57
15Incentivos al rendimiento16,521.8416,521.84
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador35,955.68848.22604.5137,408.41
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS70,714.128,097.352,412.7681,224.23
20Arrendamientos y cánones8,887.618,887.61
21Reparaciones, mantenimiento y conservación9,502.481,364.60247.7211,114.80
22Material, suministros y otros48,908.766,171.751,816.0456,896.55
23Indemnizaciones por razón del servicio3,244.27561.00349.004,154.27
24Gastos de publicaciones171.00171.00
3GASTOS FINANCIEROS3,140.003,140.00
35Intereses de demora y otros gastos financieros3,140.003,140.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES36.891,307.8265,135.1966,479.90
46A entidades locales61,800.0061,800.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro36.891,281.093,335.194,653.17
49Al exterior26.7326.73
6INVERSIONES REALES35,567.8536,206.17191.9971,966.01
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.8,501.417,381.4415,882.85
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.27,066.442,631.52191.9929,889.95
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial26,193.2126,193.21
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL131,458.20131,458.20
75A comunidades autónomas16,881.7716,881.77
76A entidades locales114,576.43114,576.43
8ACTIVOS FINANCIEROS517.96517.96
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público517.96517.96
9PASIVOS FINANCIEROS6.016.01
94Devolución de depósitos y fianzas6.016.01
TOTAL CONSOLIDADO407,992.5761,261.44207,028.30676,282.31
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES22,120.1122,120.11
41A organismos autónomos17,366.8117,366.81
43A agencias estatales y otros organismos públicos4,753.304,753.30
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1,300.001,300.00
71A organismos autónomos850.00850.00
73A agencias estatales y otros organismos públicos450.00450.00
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES23,420.1123,420.11
TOTAL431,412.6861,261.44207,028.30699,702.42