Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_126_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.07 26.09 26.11 26.12 26.13 26.14 Total
1GASTOS DE PERSONAL8,506.443,303.3813,269.89133.00150.506,448.482,642.55739.194,674.803,226.572,656.6645,751.46
10Altos cargos211.1259.5559.5759.5759.5759.5859.5670.1959.5759.5859.58817.44
11Personal eventual578.42578.42
12Funcionarios2,708.792,349.357,039.1954.8072.555,214.922,221.99570.933,887.672,572.842,120.3428,813.37
13Laborales180.77536.223,747.01468.2744.70132.6368.72200.155,378.47
15Incentivos al rendimiento4,323.784,323.78
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador503.56358.262,424.1218.6318.38705.71316.3098.07594.93525.43276.595,839.98
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS937.311,950.5012,458.17255.18112.768,549.04603.28113.033,884.103,419.413,184.5835,467.36
20Arrendamientos y cánones330.501,100.001,430.50
21Reparaciones, mantenimiento y conservación1,309.4872.001,381.48
22Material, suministros y otros551.361,020.959,703.73217.6775.268,213.04491.2832.532,749.103,146.051,770.5827,971.55
23Indemnizaciones por razón del servicio385.95147.931,114.4637.5137.50336.00112.0080.501,135.00273.36205.003,865.21
24Gastos de publicaciones781.6237.00818.62
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,270.402,450.89800.007,589.1713,262.67147,506.9538,300.0025,002.60246,182.68
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.5,030.005,030.00
45A comunidades autónomas11,000.007,212.15143,806.951,000.0021,886.00184,905.10
46A entidades locales3.003.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro270.40800.002,559.176,050.523,700.0037,300.002,993.0053,673.09
49Al exterior2,450.89120.602,571.49
6INVERSIONES REALES7,856.432,052.3135.009,943.74
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.74.6735.00109.67
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.7,621.767,621.76
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial160.002,052.312,212.31
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL14,000.0033.6018,172.911,962.75944.7535,114.01
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.33.6033.60
75A comunidades autónomas14,000.0018,172.911,962.7534,135.66
78A familias e instituciones sin fines de lucro944.75944.75
8ACTIVOS FINANCIEROS60.6354,000.0054,060.63
82Concesión de préstamos al Sector Público16,714.2816,714.28
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público60.6322,285.7222,346.35
86Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Público15,000.0015,000.00
TOTAL CONSOLIDADO34,714.157,704.7734,445.12388.1861,886.0328,260.193,245.8319,025.13156,065.8548,961.0431,823.59426,519.88
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES17,125.059,204.363,948.81259,609.141,200.00291,087.36
41A organismos autónomos17,125.059,204.363,948.8130,278.22
42A la Seguridad Social259,609.141,200.00260,809.14
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1,875.78793.39258.7626,085.4714,000.0043,013.40
71A organismos autónomos1,875.78793.39258.7614,000.0016,927.93
72A la Seguridad Social26,085.4726,085.47
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES19,000.839,997.754,207.57285,694.6115,200.00334,100.76
TOTAL53,714.987,704.7734,445.1210,385.9366,093.6028,260.193,245.83304,719.74156,065.8564,161.0431,823.59760,620.64