Servicio 13. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. Distribuciones orgánica y regionalizada de los subsectores administrativo, empresarial y fundacional. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Servicio 13. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS. Código: N_09_E_V_2_O_1_201_1_2_123_1_113_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2008 | Ley 2009 | Proyección 2010 | Proyección 2011 | Proyección 2012 |
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451O | Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente | 143,996.46 | 29,106.24 | 26,808.61 | 28,040.38 | 29,351.48 | 30,689.75 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 23,137.70 | 3,905.81 | 4,523.75 | 4,715.22 | 4,917.99 | 5,074.93 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 23,137.70 | 3,905.81 | 4,523.75 | 4,715.22 | 4,917.99 | 5,074.93 | ||||||||
1997 23 01 8002 | SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION | 1,997 | 2,012 | 16 | 28 | O | 14,554.34 | 2,805.81 | 2,850.47 | 2,907.48 | 2,965.63 | 3,024.95 | ||
2000 23 01 0001 | Dotación de equipo físico y lógico para el tratamiento de la información | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 14,554.34 | 2,805.81 | 2,850.47 | 2,907.48 | 2,965.63 | 3,024.95 | ||
1999 21 01 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: "PLAN INTEGRAL DE INFORMATIZACION DEL MINISTERIO". | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 8,583.36 | 1,100.00 | 1,673.28 | 1,807.74 | 1,952.36 | 2,049.98 | ||
1999 21 01 0075 | Plan Integral de Informatización del Ministerio | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 8,583.36 | 1,100.00 | 1,673.28 | 1,807.74 | 1,952.36 | 2,049.98 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 47,629.32 | 14,335.26 | 7,796.79 | 8,133.55 | 8,491.49 | 8,872.23 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 47,629.32 | 14,335.26 | 7,796.79 | 8,133.55 | 8,491.49 | 8,872.23 | ||||||||
1997 23 01 8032 | SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION | 1,997 | 2,012 | 16 | 28 | O | 24,422.78 | 4,708.26 | 4,783.21 | 4,878.88 | 4,976.45 | 5,075.98 | ||
2000 23 01 0002 | Adquisición de equipo físico y lógico para el tratamiento de la información | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 24,422.78 | 4,708.26 | 4,783.21 | 4,878.88 | 4,976.45 | 5,075.98 | ||
2000 21 01 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: "PLAN INTEGRAL DE INFORMATIZACION DEL MINISTERIO". | 2,007 | 2,012 | 93 | 93 | O | 23,206.54 | 9,627.00 | 3,013.58 | 3,254.67 | 3,515.04 | 3,796.25 | ||
1999 21 01 0076 | Plan Integral de Informatización del Ministerio. | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 23,206.54 | 9,627.00 | 3,013.58 | 3,254.67 | 3,515.04 | 3,796.25 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 73,229.44 | 10,865.17 | 14,488.07 | 15,191.61 | 15,942.00 | 16,742.59 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 73,229.44 | 10,865.17 | 14,488.07 | 15,191.61 | 15,942.00 | 16,742.59 | ||||||||
2005 21 01 8002 | PLAN INTEGRAL DE INFORMATIZACION DEL MINISTERIO | 2,007 | 2,012 | 93 | 93 | O | 32,431.20 | 3,000.00 | 6,497.70 | 7,041.52 | 7,628.84 | 8,263.14 | ||
2005 21 01 0077 | Plan Integral de Informatización del Ministerio | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 32,431.20 | 3,000.00 | 6,497.70 | 7,041.52 | 7,628.84 | 8,263.14 | ||
2005 23 01 8204 | Desarrollo y planificación informática | 2,005 | 2,013 | 93 | 93 | O | 40,798.24 | 7,865.17 | 7,990.37 | 8,150.09 | 8,313.16 | 8,479.45 | ||
2005 23 01 0041 | Desarrollo | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 30,598.69 | 5,898.88 | 5,992.78 | 6,112.55 | 6,234.89 | 6,359.59 | ||
2005 23 01 0042 | Planificación | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 10,199.55 | 1,966.29 | 1,997.59 | 2,037.54 | 2,078.27 | 2,119.86 | ||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 32,558.03 | 2,399.38 | 5,232.13 | 6,542.63 | 8,174.92 | 10,208.97 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,880.79 | 400.00 | 430.27 | 537.84 | 672.30 | 840.38 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 2,880.79 | 400.00 | 430.27 | 537.84 | 672.30 | 840.38 | ||||||||
2006 21 01 8101 | PLAN DE CONVERGENCIA SECTORIAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. | 2,007 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,880.79 | 400.00 | 430.27 | 537.84 | 672.30 | 840.38 | ||
2006 21 01 0001 | Plan de convergencia sectorial de la Administración para la Sociedad de la Información. | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,880.79 | 400.00 | 430.27 | 537.84 | 672.30 | 840.38 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 20,140.05 | 600.00 | 3,296.58 | 4,196.22 | 5,320.78 | 6,726.47 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 20,140.05 | 600.00 | 3,296.58 | 4,196.22 | 5,320.78 | 6,726.47 | ||||||||
2006 21 01 8102 | PLAN DE CONVERGENCIA SECTORIAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. | 2,007 | 2,012 | 93 | 93 | O | 20,140.05 | 600.00 | 3,296.58 | 4,196.22 | 5,320.78 | 6,726.47 | ||
2006 21 01 0002 | Plan de convergencia sectorial de la Administración para la Sociedad de la Información. | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 20,140.05 | 600.00 | 3,296.58 | 4,196.22 | 5,320.78 | 6,726.47 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 9,537.19 | 1,399.38 | 1,505.28 | 1,808.57 | 2,181.84 | 2,642.12 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 9,537.19 | 1,399.38 | 1,505.28 | 1,808.57 | 2,181.84 | 2,642.12 | ||||||||
2006 21 01 8103 | PLAN DE CONVERGENCIA SECTORIAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. | 2,007 | 2,012 | 93 | 93 | O | 7,201.97 | 1,000.00 | 1,075.68 | 1,344.60 | 1,680.75 | 2,100.94 | ||
2006 21 01 0003 | Plan de convergencia sectorial de la Administración para la Sociedad de la Información. | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 7,201.97 | 1,000.00 | 1,075.68 | 1,344.60 | 1,680.75 | 2,100.94 | ||
2006 23 13 8002 | SERV IT | 2,009 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,335.22 | 399.38 | 429.60 | 463.97 | 501.09 | 541.18 | ||
2006 23 01 0002 | Implantación mejores prácticas de gestión de IT | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,335.22 | 399.38 | 429.60 | 463.97 | 501.09 | 541.18 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | 176,554.49 | 31,505.62 | 32,040.74 | 34,583.01 | 37,526.40 | 40,898.72 |