Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_10_E_R_31_124_1_1_1_1331M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 211.48 | ||
11 | Personal eventual | 529.54 | ||
12 | Funcionarios | 6,983.48 | ||
13 | Laborales | 4,671.20 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,855.29 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,448.92 | ||
16,000 | Seguridad Social | 2,116.16 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18,699.91 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,099.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 9,156.42 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 66.42 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 986.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11,253.42 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 5,417.20 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 115.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 95.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 115.00 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 35,485.53 | |||
2,402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 60.09 | ||
12 | Funcionarios | 2,626.85 | ||
13 | Laborales | 564.61 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 440.93 | ||
16,000 | Seguridad Social | 440.93 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,692.48 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 259.34 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 40.10 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 600.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 910.44 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,326.85 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 5,929.77 | |||
2,406 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 200.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 210.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 410.00 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | 410.00 | |||
24,103 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 829.65 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,478.93 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,800.34 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,357.60 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 27.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 27.00 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 9,663.87 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 51,489.17 |