Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Código: N_10_E_R_31_120_1_1_1_1432A_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 80.12 | ||
11 | Personal eventual | 225.21 | ||
12 | Funcionarios | 439.61 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 155.25 | ||
16,000 | Seguridad Social | 155.25 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 900.19 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1,000.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1,000.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 106.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 154.11 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,260.11 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 25,970.00 | ||
742 | Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 | 21,060.00 | ||
743 | Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE | 4,910.00 | ||
76 | A entidades locales | 500.00 | ||
764 | Ayuntamiento de la Seu d´Urgell. Proyecto de dinamización turística y económica "Espai Armengol" | 500.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26,470.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 400,000.00 | ||
832 | Plan FuturE | 400,000.00 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 150,000.00 | ||
871 | Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibi-lidad | 150,000.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 550,000.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | 578,630.30 | |||
20,208 | INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 2,180.05 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 27,699.14 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 7,592.09 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.86 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17,795.59 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 76.00 | ||
359 | Otros gastos financieros | 76.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 76.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
46 | A entidades locales | 16.00 | ||
461 | Cuota al Patronato de Turismo de Madrid | 16.00 | ||
47 | A empresas privadas | 5,000.00 | ||
470 | Turismo Social Europeo. Eje Sostenibilidad | 5,000.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,739.11 | ||
481 | Cuotas a Asociaciones de Congresos | 1.80 | ||
484 | Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística | 2,737.31 | ||
49 | Al exterior | 169.61 | ||
491 | Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo | 169.61 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,924.72 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 121,245.80 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
76 | A entidades locales | 22,000.00 | ||
760 | Sostenibilidad en Destinos Maduros | 13,600.00 | ||
762 | Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad | 8,000.00 | ||
763 | Plan de desestacionalización del Valle de Arán | 400.00 | ||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,120.00 | ||
786 | Programas de Colaboración con actores sociales del turismo | 1,120.00 | ||
78,600 | Transferencia al Instituto de Calidad Turística Española. Eje Valor al Cliente | 900.00 | ||
78,601 | A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad | 70.00 | ||
78,602 | A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). Eje Valor al Cliente | 150.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23,120.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 42.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 42.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 42.00 | |||
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | 197,903.25 | |||
TOTAL Coordinación y promoción del turismo | 776,533.55 |