Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_10_E_V_1_101_2_2_2_119_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 19.01 | 19.02 | 19.03 | 19.07 | Total | |||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 225,440.15 | 5,798.08 | 8,757.71 | 17,603.95 | 257,599.89 | |||||
10 | Altos cargos | 389.26 | 199.00 | 189.09 | 258.44 | 1,035.79 | |||||
11 | Personal eventual | 493.71 | 247.77 | 248.54 | 990.02 | ||||||
12 | Funcionarios | 158,448.00 | 4,624.32 | 7,576.82 | 9,490.24 | 180,139.38 | |||||
13 | Laborales | 26,011.31 | 5,167.37 | 31,178.68 | |||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 18,448.01 | 71.38 | 18,519.39 | |||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 21,649.86 | 726.99 | 991.80 | 2,367.98 | 25,736.63 | |||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 58,088.25 | 14,862.98 | 72,951.23 | |||||||
20 | Arrendamientos y cánones | 8,091.61 | 44.04 | 8,135.65 | |||||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,590.22 | 591.75 | 5,181.97 | |||||||
22 | Material, suministros y otros | 33,920.21 | 13,665.83 | 47,586.04 | |||||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 10,786.21 | 561.36 | 11,347.57 | |||||||
24 | Gastos de publicaciones | 700.00 | 700.00 | ||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 36.06 | 36.06 | ||||||||
31 | De préstamos en moneda nacional | 18.03 | 18.03 | ||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 18.03 | 18.03 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,295.66 | 32,750.29 | 25,186.48 | 294,923.73 | 375,156.16 | |||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,890.73 | 350.00 | 2,240.73 | |||||||
45 | A comunidades autónomas | 118,701.62 | 118,701.62 | ||||||||
46 | A entidades locales | 3,459.56 | 3,459.56 | ||||||||
47 | A empresas privadas | 60.00 | 5.00 | 65.00 | |||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 20,699.29 | 32,750.29 | 23,235.75 | 55,827.55 | 132,512.88 | |||||
49 | Al exterior | 1,596.37 | 116,580.00 | 118,176.37 | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 13,208.77 | 13,208.77 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 4,524.20 | 4,524.20 | ||||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 7,045.57 | 7,045.57 | ||||||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,639.00 | 1,639.00 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 530.65 | 2,952.11 | 3,482.76 | |||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 30.65 | 30.65 | ||||||||
76 | A entidades locales | 500.00 | 500.00 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||
79 | Al exterior | 1,352.11 | 1,352.11 | ||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 166.48 | 166.48 | ||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 116.48 | 116.48 | ||||||||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 50.00 | 50.00 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 319,235.37 | 38,548.37 | 34,474.84 | 330,342.77 | 722,601.35 | ||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,501.15 | 6,094,628.69 | 16,561,357.57 | 3,318.08 | 22,666,805.49 | |||||
41 | A organismos autónomos | 16,459,817.09 | 16,459,817.09 | ||||||||
42 | A la Seguridad Social | 6,094,628.69 | 101,540.48 | 3,048.08 | 6,199,217.25 | ||||||
43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 7,501.15 | 270.00 | 7,771.15 | |||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 463.04 | 2,338.60 | 52,440.34 | 55,241.98 | ||||||
71 | A organismos autónomos | 52,440.34 | 52,440.34 | ||||||||
72 | A la Seguridad Social | 2,338.60 | 2,338.60 | ||||||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 463.04 | 463.04 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 7,964.19 | 6,096,967.29 | 16,613,797.91 | 3,318.08 | 22,722,047.47 | ||||||
TOTAL | 327,199.56 | 6,135,515.66 | 16,648,272.75 | 333,660.85 | 23,444,648.82 |