Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_10_E_V_1_101_2_2_2_124_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 24.01 24.02 24.03 24.04 24.06 Total
1GASTOS DE PERSONAL18,699.913,692.4834,228.5919,344.472,968.5478,933.99
10Altos cargos211.4860.0960.0060.1260.00451.69
11Personal eventual529.54529.54
12Funcionarios6,983.482,626.8511,947.6711,540.182,377.1335,475.31
13Laborales4,671.20564.6117,225.685,756.81273.2328,491.53
15Incentivos al rendimiento2,855.292,855.29
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador3,448.92440.934,995.241,987.36258.1811,130.63
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS41,114.921,263.446,965.348,468.343,850.1961,662.23
20Arrendamientos y cánones314.001.0031.00346.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación5,692.0010.0035.005,737.00
22Material, suministros y otros34,122.92577.346,083.347,946.343,405.1952,135.13
23Indemnizaciones por razón del servicio986.0075.10816.00522.00445.002,844.10
24Gastos de publicaciones600.00600.00
3GASTOS FINANCIEROS15.0015.00
35Intereses de demora y otros gastos financieros15.0015.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,540.0016,495.0026,907.0024,047.0079,989.00
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.4,504.00700.001,420.006,624.00
45A comunidades autónomas1,300.002,680.0018,085.0027.0022,092.00
46A entidades locales10,750.00472.0030.001,975.0013,227.00
47A empresas privadas1,265.001,652.00990.003,907.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro490.007,274.005,203.0017,131.5030,098.50
49Al exterior300.001,237.002,503.504,040.50
6INVERSIONES REALES8,818.151,326.8536,133.453,745.1050,023.55
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.5,367.15813.106,271.752,682.6015,134.60
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.1,496.0063.7527,691.3085.0029,336.05
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,955.00450.002,170.40977.505,552.90
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL225.0024,328.005,455.0022,280.0052,288.00
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.1,790.001,790.00
75A comunidades autónomas225.002,007.00250.001,000.003,482.00
76A entidades locales15,260.002,125.0013,490.0030,875.00
77A empresas privadas2,945.005,100.008,045.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro6,911.00135.00900.007,946.00
79Al exterior150.00150.00
8ACTIVOS FINANCIEROS115.0022,000.0022,115.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público115.0022,000.0022,115.00
TOTAL CONSOLIDADO68,747.9819,047.77118,165.3863,919.9175,145.73345,026.77
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES357,958.99357,958.99
41A organismos autónomos337,322.94337,322.94
43A agencias estatales y otros organismos públicos20,636.0520,636.05
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL126,650.86126,650.86
71A organismos autónomos121,929.96121,929.96
73A agencias estatales y otros organismos públicos4,720.904,720.90
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES484,609.85484,609.85
TOTAL553,357.8319,047.77118,165.3863,919.9175,145.73829,636.62