Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_118_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 Total
1GASTOS DE PERSONAL376,625.924,932.521,360.084,778.314,855.851,660.794,262.181,539.57400,015.22
10Altos cargos187.7454.76127.0554.7954.7963.8654.7754.76652.52
11Personal eventual476.64225.06701.70
12Funcionarios225,120.014,050.85945.054,481.934,438.821,544.793,746.671,376.81245,704.93
13Laborales98,107.13409.2534.1132.94200.8398,784.26
15Incentivos al rendimiento4,386.154,386.15
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador48,348.25417.6662.92207.48329.3052.14259.91108.0049,785.66
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS34,383.86855.641,412.369,617.1417,358.091,104.504,000.67910.3169,642.57
20Arrendamientos y cánones4,862.966.684,869.64
21Reparaciones, mantenimiento y conservación3,505.246.5660.59354.7719.103,946.26
22Material, suministros y otros19,033.51434.081,132.148,780.7216,178.92220.542,729.53649.6249,159.06
23Indemnizaciones por razón del servicio6,785.6539.71273.66775.83817.72883.961,252.04260.6911,089.26
24Gastos de publicaciones196.50381.85578.35
3GASTOS FINANCIEROS384.40250.00634.40
35Intereses de demora y otros gastos financieros384.40250.00634.40
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES41,799.90173.5681.84386,112.11154,643.1216,414.77123,429.921,333,517.432,056,172.65
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.241.613,335.001,241.3811,599.0082,658.8599,075.84
45A comunidades autónomas3,630.00237,404.58104,966.953,335.3238,860.182,225.95390,422.98
46A entidades locales156.71156.71
48A familias e instituciones sin fines de lucro30,871.23173.56144,506.2647,702.97730.45215.451,331,291.481,555,491.40
49Al exterior7,057.0681.84866.27575.11750.001,695.4411,025.72
6INVERSIONES REALES17,054.42169.214.707,171.36131.9124,531.60
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.10,120.94169.216,757.1675.0017,122.31
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.6,933.484.70414.2056.917,409.29
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL5,559.8550.0093,309.1321,487.18123,670.47244,076.63
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.55.188,061.038,116.21
75A comunidades autónomas50.0093,309.1320,000.00113,359.13
78A familias e instituciones sin fines de lucro5,559.85682.00115,609.44121,851.29
79Al exterior750.00750.00
8ACTIVOS FINANCIEROS104.0575,000.00104,000.00179,104.05
82Concesión de préstamos al Sector Público75,000.004,000.0079,000.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público104.05100,000.00100,104.05
TOTAL CONSOLIDADO475,912.406,130.932,908.98493,816.69184,028.42115,667.24359,745.151,335,967.312,974,177.12
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,840.494,023.756,864.24
41A organismos autónomos2,840.494,023.756,864.24
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL19.41562.26581.67
71A organismos autónomos19.41562.26581.67
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES2,859.904,586.017,445.91
TOTAL475,912.406,130.932,908.98493,816.69184,028.42118,527.14364,331.161,335,967.312,981,623.03