Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_124_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 24.01 24.02 24.03 24.04 24.06 Total
1GASTOS DE PERSONAL17,996.693,702.5132,045.3517,668.102,732.5974,145.24
10Altos cargos188.2655.3455.2555.3755.25409.47
11Personal eventual399.53399.53
12Funcionarios6,481.572,673.6211,130.6610,323.792,251.3432,860.98
13Laborales4,726.42541.4415,972.145,357.61172.9826,770.59
15Incentivos al rendimiento2,678.742,678.74
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador3,522.17432.114,887.301,931.33253.0211,025.93
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS39,318.241,063.446,478.228,141.693,004.2158,005.80
20Arrendamientos y cánones255.001.0031.00287.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación5,399.368.0028.005,435.36
22Material, suministros y otros32,837.88520.345,624.327,619.692,564.2149,166.44
23Indemnizaciones por razón del servicio826.0075.10794.90522.00440.002,658.00
24Gastos de publicaciones459.00459.00
3GASTOS FINANCIEROS13.2060.0073.20
35Intereses de demora y otros gastos financieros13.2060.0073.20
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,810.0018,954.0320,479.0622,299.5072,542.59
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.5,636.031,753.007,389.03
45A comunidades autónomas1,230.002,495.0012,349.30227.0016,301.30
46A entidades locales9,500.00962.00100.00315.0010,877.00
47A empresas privadas1,210.001,630.00990.003,830.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro80.008,501.005,194.7616,569.5030,345.26
49Al exterior150.001,205.002,445.003,800.00
6INVERSIONES REALES9,465.911,122.7833,132.693,495.626.5047,223.50
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.5,843.02793.785,395.752,523.0914,555.64
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.1,731.0010.0024,912.5680.746.5026,740.80
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,891.89319.002,824.38891.795,927.06
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL325.0029,602.005,026.9023,295.0058,248.90
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.7,000.007,000.00
75A comunidades autónomas225.002,987.001,000.004,212.00
76A entidades locales100.0022,075.001,200.008,570.0031,945.00
77A empresas privadas3,700.005,625.009,325.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro4,249.00126.901,100.005,475.90
79Al exterior291.00291.00
8ACTIVOS FINANCIEROS115.0022,000.0022,115.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público115.0022,000.0022,115.00
TOTAL CONSOLIDADO66,895.8417,023.73120,225.4954,811.3773,397.80332,354.23
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES329,403.86329,403.86
41A organismos autónomos311,965.91311,965.91
43A agencias estatales y otros organismos públicos17,437.9517,437.95
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL130,162.37130,162.37
71A organismos autónomos126,011.89126,011.89
73A agencias estatales y otros organismos públicos4,150.484,150.48
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES459,566.23459,566.23
TOTAL526,462.0717,023.73120,225.4954,811.3773,397.80791,920.46