Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR. > Organismo 102. GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_416_1_1102_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vGERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
v132ASeguridad ciudadana
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios1,323.93
120Retribuciones básicas609.18
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A173.01
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B46.03
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C103.68
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D43.15
12,005Trienios141.08
12,006Pagas extraordinarias102.23
121Retribuciones complementarias713.97
12,100Complemento de destino97.40
12,101Complemento específico98.00
12,104Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad136.55
12,105Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad143.27
12,106Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad222.31
12,107Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad16.44
122Retribuciones en especie0.78
12,201Vestuario0.78
13Laborales50.66
130Laboral fijo32.18
13,000Retribuciones básicas32.18
131Laboral eventual18.48
15Incentivos al rendimiento207.31
150Productividad192.48
151Gratificaciones14.83
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador55.54
160Cuotas sociales54.74
v16,000Seguridad Social54.74
162Gastos sociales del personal0.80
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal0.80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL1,637.44
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación33.31
212Edificios y otras construcciones10.00
213Maquinaria, instalaciones y utillaje3.00
215Mobiliario y enseres3.00
216Equipos para procesos de la información17.31
22Material, suministros y otros272.51
220Material de oficina13.30
22,000Ordinario no inventariable10.00
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.00
22,002Material informático no inventariable0.30
221Suministros44.30
22,100Energía eléctrica10.00
22,104Vestuario1.00
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario0.30
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones3.00
22,199Otros suministros30.00
222Comunicaciones60.00
22,200Servicios de telecomunicaciones60.00
223Transportes5.00
224Primas de seguros2.50
225Tributos2.00
22,502Locales2.00
226Gastos diversos36.15
v22,601Atenciones protocolarias y representativas2.15
22,602Publicidad y propaganda24.00
22,606Reuniones, conferencias y cursos10.00
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales109.26
22,700Limpieza y aseo30.00
22,706Estudios y trabajos técnicos79.26
23Indemnizaciones por razón del servicio26.44
230Dietas6.44
231Locomoción20.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS332.26
v6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general269.50
600Inversiones en terrenos269.50
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,550.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,550.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.15,036.00
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios15,036.00
TOTAL INVERSIONES REALES16,855.50
v7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v76A entidades locales2,323.20
v761Para financiar obligaciones derivadas de convenios y acuerdos con otras administraciones2,323.20
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2,323.20
TOTAL Seguridad ciudadana21,148.40
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO21,148.40