Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_12_A_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,262.74 | ||
13 | Laborales | 1,059.66 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 591.25 | ||
16,000 | Seguridad Social | 506.25 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 85.00 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,913.65 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,589.59 | ||
22 | Material, suministros y otros | 2,772.42 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 26.76 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6,388.77 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 10,006.38 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 24,308.80 | |||
1,512 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71.89 | ||
11 | Personal eventual | 225.20 | ||
12 | Funcionarios | 2,408.77 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 13,233.09 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 62.18 | ||
16,000 | Seguridad Social | 62.18 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 16,001.13 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.70 | ||
22 | Material, suministros y otros | 79.06 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 58.66 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.42 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 10.55 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 16,159.10 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 4,160.05 | ||
13 | Laborales | 580.89 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 357.76 | ||
16,000 | Seguridad Social | 357.76 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,153.34 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 17.73 | ||
22 | Material, suministros y otros | 66.12 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 5.87 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 89.72 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 11.16 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,254.22 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 4,232.46 | ||
13 | Laborales | 288.13 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 228.10 | ||
16,000 | Seguridad Social | 228.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,803.33 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0.15 | ||
22 | Material, suministros y otros | 53.04 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 215.20 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 268.39 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 240.17 | ||
491 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV | 80.52 | ||
492 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED) | 58.40 | ||
498 | Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT | 49.22 | ||
499 | Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales | 52.03 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.17 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 365.86 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 5,677.75 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 7,022.80 | ||
13 | Laborales | 243.97 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 463.76 | ||
16,000 | Seguridad Social | 463.76 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,785.17 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 15.90 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 106.18 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 122.08 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.11 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 5.11 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.11 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 23.83 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 7,936.19 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 59,336.06 |