Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.


Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_12_A_R_31_115_1_1_1_1931N_2.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Orgánica Económica Explicación Total
1,511INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios6,262.74
13Laborales1,059.66
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador591.25
16,000Seguridad Social506.25
16,200Formación y perfeccionamiento del personal85.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL7,913.65
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación3,589.59
22Material, suministros y otros2,772.42
23Indemnizaciones por razón del servicio26.76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS6,388.77
6INVERSIONES REALES10,006.38
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO24,308.80
1,512SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos71.89
11Personal eventual225.20
12Funcionarios2,408.77
15Incentivos al rendimiento13,233.09
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador62.18
16,000Seguridad Social62.18
TOTAL GASTOS DE PERSONAL16,001.13
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación9.70
22Material, suministros y otros79.06
22,601Atenciones protocolarias y representativas9.36
23Indemnizaciones por razón del servicio58.66
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS147.42
6INVERSIONES REALES10.55
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS16,159.10
1,513DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos54.64
12Funcionarios4,160.05
13Laborales580.89
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador357.76
16,000Seguridad Social357.76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL5,153.34
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación17.73
22Material, suministros y otros66.12
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio5.87
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS89.72
6INVERSIONES REALES11.16
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS5,254.22
1,514DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos54.64
12Funcionarios4,232.46
13Laborales288.13
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador228.10
16,000Seguridad Social228.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL4,803.33
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación0.15
22Material, suministros y otros53.04
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio215.20
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS268.39
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49Al exterior240.17
491Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV80.52
492Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED)58.40
498Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT49.22
499Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales52.03
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES240.17
6INVERSIONES REALES365.86
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS5,677.75
1,515DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos54.64
12Funcionarios7,022.80
13Laborales243.97
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador463.76
16,000Seguridad Social463.76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL7,785.17
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22Material, suministros y otros15.90
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio106.18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS122.08
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro5.11
480Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público5.11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES5.11
6INVERSIONES REALES23.83
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS7,936.19
TOTAL Política presupuestaria59,336.06