Programa 231F. Otros servicios sociales del Estado. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 231F. Otros servicios sociales del Estado. Código: N_13_A_R_31_126_1_1_1_1231F_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,615 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71.90 | ||
11 | Personal eventual | 230.30 | ||
12 | Funcionarios | 1,431.76 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 148.26 | ||
16,000 | Seguridad Social | 148.26 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,882.22 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 223.82 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 123.45 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 347.27 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
87 | Aportaciones patrimoniales | 5,000.00 | ||
871 | Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia | 5,000.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 5,000.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 7,229.49 | |||
2,616 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.65 | ||
12 | Funcionarios | 2,436.17 | ||
13 | Laborales | 55.54 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 298.58 | ||
16,000 | Seguridad Social | 298.58 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,844.94 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 332.61 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 31.94 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 364.55 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
45 | A comunidades autónomas | 30,081.23 | ||
453 | Programas de servicios sociales | 30,006.23 | ||
458 | Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado | 75.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 109,508.29 | ||
480 | A instituciones para víctimas del terrorismo | 105.00 | ||
484 | Para los fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio | 105,323.88 | ||
486 | Para actuaciones de acción social | 4,019.31 | ||
488 | Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares. | 60.10 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139,589.52 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 208.80 | ||
781 | Para actuaciones de acción social | 208.80 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 208.80 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | 143,007.81 | |||
2,617 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.65 | ||
12 | Funcionarios | 1,318.96 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 185.84 | ||
16,000 | Seguridad Social | 185.84 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,559.45 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 536.22 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 22.13 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 558.35 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4,490.00 | ||
481 | A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. | 506.25 | ||
482 | Para programas de personas con discapacidad | 3,983.75 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,490.00 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | 6,607.80 | |||
26,106 | REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 51.27 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.69 | ||
16,204 | Acción social | 1.56 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 643.03 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 756.43 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
45 | A comunidades autónomas | 290.13 | ||
450 | A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción | 290.13 | ||
46 | A entidades locales | 22.50 | ||
460 | Para experiencias innovadoras | 22.50 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 505.46 | ||
480 | A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad | 205.61 | ||
481 | A la Fundación CENTAC para el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad | 189.71 | ||
482 | A la Fundación CNSE para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española | 110.14 | ||
49 | Al exterior | 60.00 | ||
490 | Para premios y experiencias innovadoras | 60.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 878.09 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 7.00 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 6.51 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 6.51 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 6.51 | |||
TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD | 2,291.06 | |||
TOTAL Otros servicios sociales del Estado | 159,136.16 |