Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_13_A_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,468.24 | ||
13 | Laborales | 1,020.74 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 591.25 | ||
16,000 | Seguridad Social | 506.25 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 85.00 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,080.23 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,265.46 | ||
22 | Material, suministros y otros | 2,725.88 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 23.33 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,014.67 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 9,107.68 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 24,202.58 | |||
1,512 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71.89 | ||
11 | Personal eventual | 225.20 | ||
12 | Funcionarios | 2,261.62 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 13,208.08 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 75.65 | ||
16,000 | Seguridad Social | 75.65 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 15,842.44 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 74.17 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 58.66 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 132.83 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 0.92 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 15,976.19 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 3,996.24 | ||
13 | Laborales | 501.53 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 437.67 | ||
16,000 | Seguridad Social | 437.67 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,990.08 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 17.07 | ||
22 | Material, suministros y otros | 60.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 5.28 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 82.35 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 9.10 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,081.53 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 4,204.20 | ||
13 | Laborales | 307.94 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 381.86 | ||
16,000 | Seguridad Social | 381.86 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,948.64 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0.15 | ||
22 | Material, suministros y otros | 46.74 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 193.68 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 240.57 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 186.91 | ||
491 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV | 80.52 | ||
492 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED) | 56.21 | ||
498 | Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT | 50.18 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 186.91 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 306.77 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 5,682.89 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 6,801.79 | ||
13 | Laborales | 103.73 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 463.76 | ||
16,000 | Seguridad Social | 463.76 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,423.92 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 12.43 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 86.72 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 99.15 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.11 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 5.11 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.11 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 19.46 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 7,547.64 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 58,490.83 |