Presupuestos EE.LL.SevillaInst. Cultura y Artes

Inst. Cultura y Artes

Liquidación de los Presupuestos. Año 2009.

Cuentas disponibles:

Entidad: Inst. Cultura y Artes. Tipo de entidad: Entidad Pública Empresarial. Entidad superior: Sevilla. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 703 206 habitantes.

Presupuestos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Liquidaciones de presupuestos de los años 2007, 2008 y 2009.

Entidad: Inst. Cultura y Artes.
Dirección: Plaza San Francisco, edificio Laredo 4ª Planta 19.
Código Postal: 41004.
Localidad: Sevilla.
Número de teléfono: 955471422.
Número de fax: 955471425.
Sitio web: www.icas-sevilla.org
Correo electrónico: administracion.icas(arroba)sevilla.org
Provincia/s: SEVILLA.
Comunidad Autónoma: ANDALUCIA.

Las cuatro columnas númericas indican:
1ª columna: Previsión o créditos definitivos del ejercicio corriente.
2ª columna: Derechos u obligaciones reconocidas del ejercicio corriente.
3ª columna: Recaudación o pagos líquidos realizados del ejercicio corriente.
4ª columna: Recaudación o pagos líquidos de ejercicios cerrados.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2009. Ingresos
3 : CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS1 112 958,08 €3 141 003,64 €1 103 247,12 €129 310,34 €
30 : Ventas6948,06 €7948,66 €4820,06 €0,00 €
31 : Tasas por la prestación de servicios y realización de actividades de competencia local29 683,97 €17 205,09 €22 101,01 €0,00 €
319.13 : Otras tasas incluidas en el artículo 3129 683,97 €17 205,09 €22 101,01 €0,00 €
34 : Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local1 076 326,05 €990 849,89 €1 076 326,05 €0,00 €
349.07 : Otros precios públicos incluidos en el artículo 341 076 326,05 €990 849,89 €1 076 326,05 €0,00 €
39 : Otros ingresos0,00 €2 125 000,00 €0,00 €129 310,34 €
397 : Otros ingresos diversos0,00 €2 125 000,00 €0,00 €129 310,34 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES6 127 052,16 €6 112 183,19 €5 935 183,16 €580 000,00 €
40 : De la Administración General de la Entidad Local5 608 052,16 €5 602 183,19 €5 602 183,16 €0,00 €
42 : Del Estado288 000,00 €324 000,00 €288 000,00 €300 000,00 €
420 : De la Administración del Estado288 000,00 €288 000,00 €288 000,00 €300 000,00 €
420.00 : Participación en tributos del Estado (PIE)150 000,00 €150 000,00 €150 000,00 €300 000,00 €
420.01 : Fondo complementario de financiación100 000,00 €100 000,00 €100 000,00 €0,00 €
420.02 : Otras transferencias del Estado38 000,00 €38 000,00 €38 000,00 €0,00 €
421 : De Organismos Autónomos Administrativos del Estado0,00 €36 000,00 €0,00 €0,00 €
421.02 : De otros Organismos Autónomos Administrativos del Estado0,00 €36 000,00 €0,00 €0,00 €
45 : De Comunidades Autónomas231 000,00 €186 000,00 €45 000,00 €280 000,00 €
451 : De Organismos Autónomos Administrativos de la C.A.0,00 €0,00 €0,00 €100 000,00 €
455 : De la Administración General de la C.A.231 000,00 €186 000,00 €45 000,00 €180 000,00 €
5 : CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES21 980,15 €10 000,00 €21 980,15 €0,00 €
52 : Intereses de depósitos21 980,15 €10 000,00 €21 980,15 €0,00 €
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL971 259,40 €1 181 259,40 €155 075,23 €834 361,02 €
70 : De la Administración General de la Entidad Local764 492,43 €974 492,43 €0,00 €704 671,57 €
75 : De Comunidades Autónomas206 766,97 €206 766,97 €155 075,23 €129 689,45 €
755 : De la Administración General de la C.A.206 766,97 €206 766,97 €155 075,23 €129 689,45 €
8 : CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS0,00 €792 881,77 €0,00 €0,00 €
87 : Remanente de Tesorería0,00 €792 881,77 €0,00 €0,00 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CUENTAS ECONÓMICAS 2009. Gastos
1 : CAP. I GASTOS DE PERSONAL420 992,37 €452 602,45 €413 826,50 €0,00 €
13 : Personal Laboral335 182,81 €364 804,41 €335 182,81 €0,00 €
131 : Retribuciones en especie335 182,81 €364 804,41 €335 182,81 €0,00 €
16 : Cuotas, prestaciones y gastos sociales85 809,56 €87 798,04 €78 643,69 €0,00 €
160 : Cuotas sociales85 809,56 €87 798,04 €78 643,69 €0,00 €
160.00 : Cuotas a la Seguridad Social y a Mutualidades obligatorias85 809,56 €87 798,04 €78 643,69 €0,00 €
2 : CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS4 518 900,24 €5 281 084,38 €3 639 439,02 €1 987 421,63 €
20 : Arrendamientos86 877,70 €275 500,00 €0,00 €27 938,53 €
201 : Otros arrendamientos86 877,70 €275 500,00 €0,00 €27 938,53 €
21 : Reparaciones, mantenimiento y conservación3150,00 €11 834,95 €3150,00 €2365,93 €
22 : Material, suministros y otros4 418 887,11 €4 977 749,43 €3 633 472,61 €1 955 396,06 €
229 : Otros (resto del art 22)4 418 887,11 €4 977 749,43 €3 633 472,61 €1 955 396,06 €
23 : Indemnizaciones por razón del servicio9985,43 €16 000,00 €2816,41 €1721,11 €
230 : Dietas6058,20 €6000,00 €1211,39 €540,69 €
231 : Locomoción y Otras indemnizaciones3927,23 €10 000,00 €1605,02 €1180,42 €
3 : CAP. III GASTOS FINANCIEROS0,00 €35 000,00 €0,00 €0,00 €
34 : De depósitos, fianzas y otros0,00 €35 000,00 €0,00 €0,00 €
4 : CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES3 197 760,23 €3 494 500,00 €2 276 109,35 €753 759,19 €
47 : A Empresas privadas599 850,88 €630 000,00 €35 000,00 €269 809,44 €
473 : Otras Subvenciones599 850,88 €630 000,00 €35 000,00 €269 809,44 €
48 : A Familias e Instituciones sin fines de lucro2 597 909,35 €2 864 500,00 €2 241 109,35 €483 949,75 €
6 : CAP. VI INVERSIONES REALES741 485,62 €1 512 543,03 €286 065,27 €150 661,00 €
62 : Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios699 485,62 €1 470 543,03 €286 065,27 €150 661,00 €
622 : Otras (resto del art. 62)699 485,62 €1 470 543,03 €286 065,27 €150 661,00 €
68 : Gastos en inversiones de bienes patrimoniales42 000,00 €42 000,00 €0,00 €0,00 €
680 : Terrenos y bienes naturales42 000,00 €42 000,00 €0,00 €0,00 €
7 : CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL346 174,60 €461 598,14 €100 000,00 €290 228,36 €
77 : A Empresas privadas346 174,60 €461 598,14 €100 000,00 €290 228,36 €

LIQUIDACIÓN CUENTAS FUNCIONALES 2009
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Producción de bienes públicos de carácter social420 992,37 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura420 992,37 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y difusión de la cultura420 992,37 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Producción de bienes públicos de carácter social4 518 900,24 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura4 518 900,24 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y difusión de la cultura4 518 900,24 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Producción de bienes públicos de carácter social3 197 760,23 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura3 197 760,23 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y difusión de la cultura3 197 760,23 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Producción de bienes públicos de carácter social741 485,62 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura741 485,62 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción y difusión de la cultura741 485,62 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Producción de bienes públicos de carácter social346 174,60 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Cultura346 174,60 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : Promoción y difusión de la cultura346 174,60 €
Total: 9 225 313,06 €

LIQUIDACIÓN REMANENTES 2009
0 : Remanente de Tesorería para gastos generales-1 104 347,40 €
01 : Remanente de Tesorería-421 866,45 €
011 : Fondos líquidos1 023 101,46 €
012 : Derechos pendientes del cobro1 362 877,10 €
012.01 : del presupuesto corriente1 017 764,13 €
012.02 : de presupuestos cerrados525 462,91 €
012.03 : de otras operaciones no presupuestarias3381,05 €
012.04 : Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva183 730,99 €
013 : Obligaciones pendientes de pago2 807 845,01 €
013.01 : del presupuesto corriente2 509 872,92 €
013.02 : de presupuestos cerrados175 216,59 €
013.03 : de otras operaciones no presupuestarias122 755,50 €
03 : Exceso de financiación afectada682 480,95 €
1 : REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO-1 104 347,40 €

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