Organismo 102. GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Cuadro de datos del año 2007.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Organismo 102. GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Código: N_07_S_V_1_102_2_2_2_116_1_2_1102_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
132ASeguridad ciudadana
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios1,213.97
120Retribuciones básicas581.22
12,000Sueldos del grupo A173.60
12,001Sueldos del grupo B34.00
12,002Sueldos del grupo C109.83
12,003Sueldos del grupo D34.54
12,005Trienios114.27
12,006Pagas extraordinarias114.98
121Retribuciones complementarias626.82
12,100Complemento de destino78.63
12,101Complemento específico45.93
12,104Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad145.00
12,105Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad133.40
12,106Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad208.06
12,107Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad15.80
122Retribuciones en especie0.63
12,201Vestuario0.63
127Contribuciones a Planes de Pensiones5.30
13Laborales44.58
130Laboral fijo29.09
13,000Retribuciones básicas27.92
13,001Otras remuneraciones1.17
131Laboral eventual15.16
137Contribuciones a Planes de Pensiones0.33
15Incentivos al rendimiento186.73
150Productividad186.73
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador81.18
160Cuotas sociales51.01
16,000Seguridad Social51.01
162Gastos sociales del personal30.17
16,200Formación y perfeccionamiento del personal1.53
16,204Acción social28.64
TOTAL GASTOS DE PERSONAL1,526.46
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación33.31
212Edificios y otras construcciones10.00
213Maquinaria, instalaciones y utillaje3.00
215Mobiliario y enseres3.00
216Equipos para procesos de la información17.31
22Material, suministros y otros431.69
220Material de oficina16.30
22,000Ordinario no inventariable10.00
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.00
22,002Material informático no inventariable0.30
221Suministros44.30
22,100Energía eléctrica10.00
22,104Vestuario1.00
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario0.30
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones3.00
22,199Otros suministros30.00
222Comunicaciones80.00
22,200Servicios de telecomunicaciones80.00
223Transportes7.00
224Primas de seguros7.50
225Tributos3.00
22,502Locales3.00
226Gastos diversos62.15
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.15
22,602Publicidad y propaganda40.00
22,606Reuniones, conferencias y cursos20.00
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales211.44
22,700Limpieza y aseo30.00
22,706Estudios y trabajos técnicos181.44
23Indemnizaciones por razón del servicio35.00
230Dietas10.00
231Locomoción25.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS500.00
6INVERSIONES REALES
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.3,269.50
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios3,269.50
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.20,770.99
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios20,770.99
TOTAL INVERSIONES REALES24,040.49
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A Corporaciones Locales3,000.00
761Para financiar obligaciones derivadas de convenios y acuerdos con otras administraciones3,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3,000.00
TOTAL Seguridad ciudadana29,066.95
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO29,066.95