Programa 421M. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía. Cuadro de datos del año 2007.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 421M. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía. Código: N_07_S_R_31_120_1_1_1_1421M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
2,001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 203.37 | ||
11 | Personal eventual | 438.10 | ||
12 | Funcionarios | 14,868.76 | ||
13 | Laborales | 4,252.77 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 6,346.82 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4,873.91 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,999.44 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 30,983.73 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1,178.26 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,234.52 | ||
22 | Material, suministros y otros | 16,053.85 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 60.16 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,187.30 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22,653.93 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 6.83 | ||
352 | Intereses de demora | 6.83 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 6.83 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44 | A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,372.17 | ||
441 | A la Fundación Escuela de Organización Industrial | 2,872.17 | ||
442 | A la Fundación Residencia de Estudiantes para el proyecto memoria de la Edad de Plata en la Sociedad del Conocimiento | 500.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 13,952.39 | ||
480 | Para concesión de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones | 1,952.39 | ||
482 | Al Consorcio Casa de las Lenguas | 6,000.00 | ||
483 | Al Instituto Catalán de las Industrias Culturales | 6,000.00 | ||
49 | Al exterior | 836.83 | ||
491 | Cuotas de asociación y gastos de participación en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento | 836.83 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,161.39 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 22,895.29 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A Comunidades Autónomas | 5,350.00 | ||
751 | A Comunidades Autónomas para actividades relacionadas con competencias del MITYC | 350.00 | ||
752 | A la Comunidad Autónoma de Cataluña. Para la remodelación del Barrio de l´Estació en Sallent | 5,000.00 | ||
76 | A Corporaciones Locales | 350.00 | ||
761 | A Corporaciones Locales para actividades relacionadas con competencias del MITYC | 350.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,700.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 439.13 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 21.40 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 417.73 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 439.13 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 100,840.30 | |||
2,002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.19 | ||
12 | Funcionarios | 7,662.61 | ||
13 | Laborales | 616.70 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 500.11 | ||
16,000 | Seguridad Social | 500.11 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,836.61 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 2.25 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.25 | |||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 8,838.86 | |||
2,012 | SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOC. DE LA INFORMACIÓN | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 77.25 | ||
11 | Personal eventual | 212.20 | ||
12 | Funcionarios | 1,393.06 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 140.54 | ||
16,000 | Seguridad Social | 79.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,823.05 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 13.50 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 13.50 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 959.32 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 972.82 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A Comunidades Autónomas | 3,000.00 | ||
750 | Transferencia a la Generalitat de Catalunya. Fomento de la lengua catalana en las nuevas tecnologías | 3,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,000.00 | |||
TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOC. DE LA INFORMACIÓN | 5,795.87 | |||
2,015 | SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 67.57 | ||
12 | Funcionarios | 515.22 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 13.98 | ||
16,000 | Seguridad Social | 13.98 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 596.77 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 4.50 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.50 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 225.74 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 230.24 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 110.90 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA | 937.91 | |||
2,018 | SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 67.56 | ||
12 | Funcionarios | 1,210.13 | ||
13 | Laborales | 13.20 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 43.41 | ||
16,000 | Seguridad Social | 43.41 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,334.30 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 4.50 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.50 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 170.14 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 174.64 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 3.13 | ||
352 | Intereses de demora | 3.13 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 3.13 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 88.60 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. | 5,000.00 | ||
742 | A la Fundación Pública Ciudad de la Energía | 5,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,000.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA | 6,600.67 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 123,013.61 |