Resumen general de gastos por servicios y artículos. Cuadro de datos del año 2007.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.


Informe: Resumen general de gastos por servicios y artículos. Código: N_07_S_V_1_101_2_2_2_126_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 26.01 26.02 26.03 26.04 26.07 26.09 26.11 26.12 26.13 26.14 Total
1GASTOS DE PERSONAL8,382.015,692.0211,136.54679.876,075.872,275.07556.692,650.243,111.352,567.9643,127.62
10Altos cargos203.7557.1657.1857.1857.1957.1767.5857.1857.1957.19728.77
11Personal eventual542.10542.10
12Funcionarios2,839.084,071.155,719.35523.694,943.621,937.62409.122,204.172,552.882,105.7627,306.44
13Laborales159.59763.383,232.5526.74390.7530.3349.2925.55175.984,854.16
15Incentivos al rendimiento4,191.064,191.06
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador446.43800.332,127.4672.26684.31249.9579.99339.60475.73229.035,505.09
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS984.472,007.5212,391.541,341.4313,446.00705.74113.423,377.873,732.443,102.7041,203.13
20Arrendamientos y cánones250.5054.701,007.001,312.20
21Reparaciones, mantenimiento y conservación1,438.2172.001,510.21
22Material, suministros y otros598.521,077.978,509.531,303.9213,110.00593.7432.923,260.903,404.381,816.7033,708.58
23Indemnizaciones por razón del servicio385.95147.932,193.3037.51336.00112.0080.50116.97273.36175.003,858.52
24Gastos de publicaciones781.6232.00813.62
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,583.562,346.041,297.0917,052.672,559.17135,506.9537,800.0025,541.62232,687.10
44A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.10,313.1610,313.16
45A Comunidades Autónomas7,212.15127,806.9522,420.02157,439.12
46A Corporaciones Locales3.003.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro270.4090.151,297.099,840.522,559.177,700.0037,800.002,996.0062,553.33
49Al exterior2,255.89122.602,378.49
6INVERSIONES REALES9,904.112,339.4741.6212,285.20
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.73.2141.62114.83
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.9,714.469,714.46
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial116.442,339.472,455.91
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL32,863.261,962.75944.7535,770.76
75A Comunidades Autónomas32,863.261,962.7534,826.01
78A familias e instituciones sin fines de lucro944.75944.75
8ACTIVOS FINANCIEROS60.6360.63
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público60.6360.63
TOTAL CONSOLIDADO19,950.0410,045.5833,492.823,318.3936,574.542,980.8136,092.54141,535.0648,946.0132,198.65365,134.44
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES146,442.3414,909.081,068.8456,194.58179,572.671,200.00399,387.51
41A Organismos Autónomos146,442.3414,909.081,068.843,844.82166,265.08
42A la Seguridad Social52,349.76179,572.671,200.00233,122.43
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL72,066.69777.44253.6820,988.3215,000.00109,086.13
71A Organismos Autónomos72,066.69777.44253.6815,000.0088,097.81
72A la Seguridad Social20,988.3220,988.32
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES218,509.0315,686.521,068.8456,448.26200,560.9916,200.00508,473.64
TOTAL238,459.0710,045.5833,492.8219,004.9136,574.544,049.6592,540.80342,096.0565,146.0132,198.65873,608.08