Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_08_E_R_31_124_1_1_1_1331M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 212.06 | ||
11 | Personal eventual | 439.11 | ||
12 | Funcionarios | 4,637.11 | ||
13 | Laborales | 4,597.09 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,718.58 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,013.89 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,988.40 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 15,617.84 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 486.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 4,435.59 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 65.12 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 996.40 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,929.99 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,395.00 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 114.19 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 94.19 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 114.19 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 23,057.02 | |||
2,402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 60.54 | ||
12 | Funcionarios | 4,782.34 | ||
13 | Laborales | 1,100.64 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 640.03 | ||
16,000 | Seguridad Social | 640.03 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,583.55 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.02 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 521.22 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,849.68 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 389.30 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 500.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3,261.22 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 66.30 | ||
481 | Becas de formación Tecnologías de la Información aplicadas a la Cultura | 66.30 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.30 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 4,730.28 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 14,641.35 | |||
24,103 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 988.04 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,041.37 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,673.47 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 800.00 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 26.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 26.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 26.00 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 9,540.84 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 47,239.21 |