Programa 923M. Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 923M. Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda. Código: N_08_E_R_31_115_1_1_1_1923M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
1,501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 286.46 | ||
11 | Personal eventual | 401.86 | ||
12 | Funcionarios | 38,141.97 | ||
13 | Laborales | 9,684.57 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 12,995.97 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9,703.08 | ||
16,000 | Seguridad Social | 3,541.13 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 71,213.91 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 20,952.73 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4,955.78 | ||
22 | Material, suministros y otros | 30,212.37 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 119.54 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,087.80 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57,208.68 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 47.67 | ||
352 | Intereses de demora | 47.67 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 47.67 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44 | A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. | 596,669.48 | ||
441 | Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación) | 94,300.00 | ||
442 | Al Grupo de la Corporación R.T.V.E. | 499,997.00 | ||
44,200 | A las Sociedades Mercantiles de la Corporación R.T.V.E., para la prestación del servicio público de radio y televisión de acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio | 489,230.00 | ||
44,201 | A la Corporación R.T.V.E., para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. | 10,767.00 | ||
446 | Al Consorcio Expo Zaragoza 2008 | 300.00 | ||
448 | Al Consorcio de la Zona Especial Canaria | 2,072.48 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,937.92 | ||
480 | Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones | 2,900.00 | ||
481 | A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda | 37.92 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 599,607.40 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 23,443.99 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
76 | A Corporaciones Locales | 10,000.00 | ||
760 | Al Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del Parque Metropolitano de Zaragoza, en el marco del Convenio de colaboración entre el Estado, la Diputación General de Aragón y el citado Ayuntamiento | 10,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10,000.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 1,283.47 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 336.60 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 946.87 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 221,100.00 | ||
872 | Aportación Patrimonial a SEPI | 206,000.00 | ||
874 | Aportación al Fondo Patrimonial del Consorcio Aletas | 15,100.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 222,383.47 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 983,905.12 | |||
1,502 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.65 | ||
12 | Funcionarios | 6,113.45 | ||
13 | Laborales | 969.16 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 409.07 | ||
16,000 | Seguridad Social | 409.07 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,551.33 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 18.11 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 56.31 | ||
22 | Material, suministros y otros | 179.28 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.42 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 203.59 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 650.78 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,108.07 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0.51 | ||
352 | Intereses de demora | 0.51 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0.51 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 366.47 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 9,026.38 | |||
1,503 | INSPECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.65 | ||
12 | Funcionarios | 2,222.45 | ||
13 | Laborales | 72.95 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 70.18 | ||
16,000 | Seguridad Social | 70.18 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,425.23 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 3.61 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 127.85 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 131.46 | |||
TOTAL INSPECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 2,556.69 | |||
1,505 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 80.72 | ||
11 | Personal eventual | 166.15 | ||
12 | Funcionarios | 1,666.18 | ||
13 | Laborales | 134.30 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 19,276.80 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 107.40 | ||
16,000 | Seguridad Social | 107.40 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 21,431.55 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 55.64 | ||
22 | Material, suministros y otros | 140.49 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.18 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 252.42 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.55 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 408.54 | ||
490 | A la OCDE para financiar Convenios de Colaboración | 408.54 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 408.54 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 305.40 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS | 22,594.04 | |||
1,516 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 80.72 | ||
11 | Personal eventual | 230.14 | ||
12 | Funcionarios | 755.36 | ||
13 | Laborales | 17.26 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,286.93 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 43.16 | ||
16,000 | Seguridad Social | 43.16 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,413.57 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 20.52 | ||
22 | Material, suministros y otros | 160.17 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.18 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 212.05 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 392.74 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 3.01 | ||
352 | Intereses de demora | 3.01 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 3.01 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 60.00 | ||
494 | Aportación voluntaria del Gobierno español a la OCDE, según convenio para promover el buen gobierno de las sociedades cotizadas en Bolsa en Latinoamérica | 60.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 157.82 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
87 | Aportaciones patrimoniales | 303,000.00 | ||
871 | Aportación patrimonial al ICO | 303,000.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 303,000.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA | 307,027.14 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 1,325,109.37 |