Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_08_E_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,833.05 | ||
13 | Laborales | 1,070.42 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 756.89 | ||
16,000 | Seguridad Social | 581.44 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,660.36 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 47.07 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,326.68 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,890.31 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 28.52 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,292.58 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 16,840.00 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 32,792.94 | |||
1,512 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 70.57 | ||
12 | Funcionarios | 2,729.09 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 73.98 | ||
16,000 | Seguridad Social | 73.98 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,873.64 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.44 | ||
22 | Material, suministros y otros | 103.91 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.59 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 44.24 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 158.59 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 33.79 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 3,066.02 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.71 | ||
12 | Funcionarios | 3,994.32 | ||
13 | Laborales | 864.64 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 369.32 | ||
16,000 | Seguridad Social | 369.32 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,287.99 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 53.33 | ||
22 | Material, suministros y otros | 119.54 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 21.33 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 194.20 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 58.43 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,540.62 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.67 | ||
12 | Funcionarios | 3,816.43 | ||
13 | Laborales | 242.52 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 305.52 | ||
16,000 | Seguridad Social | 235.52 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,424.14 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 21.93 | ||
22 | Material, suministros y otros | 105.81 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 273.15 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 400.89 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,595.69 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 6,420.72 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.68 | ||
12 | Funcionarios | 7,888.68 | ||
13 | Laborales | 302.60 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 506.00 | ||
16,000 | Seguridad Social | 478.70 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,756.96 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 20.40 | ||
22 | Material, suministros y otros | 80.20 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 145.86 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 246.46 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.00 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 6.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 119.00 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 9,128.42 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 56,948.72 |