Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2008.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 19. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.


Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_08_E_V_1_102_2_2_2_119_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 19.101 19.102 19.104 19.105 19.106 19.107 19.201 Total
1GASTOS DE PERSONAL253,699.1715,195.6925,525.095,076.881,536.12645.387,380.83309,059.16
10Altos cargos59.5759.5459.39178.50
12Funcionarios164,459.8211,236.1918,720.103,267.44262.61486.954,167.71202,600.82
13Laborales40,288.69403.561,608.73855.09868.1731.031,733.0545,788.32
14Otro personal410.77410.77
15Incentivos al rendimiento12,168.09761.15983.30274.187.5363.52233.3214,491.09
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador36,312.232,794.794,212.96620.63397.8163.881,187.3645,589.66
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS88,328.9410,343.817,559.0810,241.661,497.791,659.819,624.65129,255.74
20Arrendamientos y cánones7,350.001,224.0096.3790.67133.0118.268,912.31
21Reparaciones, mantenimiento y conservación8,314.00550.961,323.47255.936.29102.00585.3811,138.03
22Material, suministros y otros70,393.948,149.655,418.799,430.621,164.081,359.338,460.20104,376.61
23Indemnizaciones por razón del servicio1,895.00396.66450.0099.35128.0578.22263.213,310.49
24Gastos de publicaciones376.00270.45365.0966.36102.00315.861,495.76
25Conciertos de asistencia sanitaria22.5422.54
3GASTOS FINANCIEROS309.60137.850.602.70450.75
31De préstamos en moneda nacional16.8016.80
35Intereses de demora y otros gastos financieros309.60121.050.602.70433.95
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES23,053,511.35530,000.00881.139,520.03111.581,076.0113,777.0523,608,877.15
44A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.39,190.711,000.0040,190.71
45A Comunidades Autónomas2,960,850.411,624.222,973.162,965,447.79
46A Corporaciones Locales223,797.7425.01640.67224,463.42
47A empresas privadas38,666.842,070.0540,736.89
48A familias e instituciones sin fines de lucro19,790,924.14530,000.00810.034,744.9547.899,634.2620,336,161.27
49Al exterior81.5171.101,080.8163.6951.00528.961,877.07
6INVERSIONES REALES37,210.451,125.002,936.451,409.06367.68136.51767.7143,952.86
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.31,228.29950.001,122.05226.68339.8127.0733,893.90
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.5,982.16175.001,814.401,144.0127.87109.44767.7110,020.59
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial38.3738.37
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL5,844.101,937.783,084.7310,866.61
74A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.1,843.101,843.10
75A Comunidades Autónomas4,000.00634.00389.445,023.44
76A Corporaciones Locales489.002,531.613,020.61
78A familias e instituciones sin fines de lucro1.00814.78163.68979.46
8ACTIVOS FINANCIEROS901.53760,479.4186.7125.016.016.5137.52761,542.70
80Adquisición de deuda del Sector Público760,332.29760,332.29
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público901.53147.1286.7125.016.016.5137.521,210.41
TOTAL CONSOLIDADO23,439,805.141,317,281.7636,989.0628,210.423,521.883,524.2234,672.4924,864,004.97
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES321,890.07321,890.07
40A la Administración del Estado181,632.78181,632.78
41A Organismos Autónomos140,257.29140,257.29
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES321,890.07321,890.07
TOTAL23,761,695.211,317,281.7636,989.0628,210.423,521.883,524.2234,672.4925,185,895.04