Servicio 01. MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 19. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
Informe: Servicio 01. MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. Código: N_08_E_V_2_O_1_201_1_2_119_1_101_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2007 | Ley 2008 | Proyección 2009 | Proyección 2010 | Proyección 2011 |
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291A | Inspección y control de Seguridad y Protección Social | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||||||
Superproyecto | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||||||||
2008 19 01 9002 | AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,008 | 2,008 | 93 | 93 | O | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
2008 19 01 0010 | Mejora de las instalaciones de la Inspección | 2,008 | 2,008 | 93 | 93 | O | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
291M | Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social | 158,559.91 | 24,716.49 | 10,363.43 | 25,788.68 | 26,938.05 | 28,135.83 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 45,837.20 | 7,829.60 | 8,495.29 | 9,212.20 | 9,844.64 | 10,269.84 | |||||||
Superproyecto | 9,985.63 | 2,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | ||||||||
2006 19 01 9001 | Ampliación y mejora de centros de integración | 2,006 | 2,011 | 93 | 93 | O | 9,985.63 | 2,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | ||
2006 19 01 0050 | Ampliación y mejora de centros de integración. Varios | 2,006 | 2,011 | 93 | 93 | O | 9,985.63 | 2,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | ||
Superproyecto de apoyo | 35,851.57 | 5,729.60 | 6,595.29 | 7,312.20 | 7,944.64 | 8,269.84 | ||||||||
1994 19 01 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO. MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 13,682.04 | 2,357.82 | 2,748.35 | 2,850.55 | 2,858.57 | 2,866.75 | ||
1994 19 01 0170 | MOBILIARIO Y ENSERES NUEVO PARA SERVICIOS CENTRALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,954.00 | 204.00 | 400.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||
1995 19 01 0100 | MOBILIARIO Y ENSERES NUEVOS PARA CONSEJERIAS LABORALES | 2,007 | 2,011 | 92 | 92 | O | 1,846.29 | 224.72 | 395.70 | 400.55 | 408.57 | 416.75 | ||
2003 19 01 0010 | Mobiliario y enseres para Inspec. Provinciales | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 9,881.75 | 1,929.10 | 1,952.65 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
1994 19 06 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EQUIPOS INFORMATICOS | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 21,000.65 | 3,155.97 | 3,622.50 | 4,228.23 | 4,843.32 | 5,150.63 | ||
1994 19 06 0030 | APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 15,730.85 | 2,250.97 | 2,702.50 | 3,161.93 | 3,699.45 | 3,916.00 | ||
1998 19 01 0035 | Apoyo a la gestión en Consejerias Laborales | 2,007 | 2,011 | 92 | 92 | O | 2,389.80 | 385.00 | 390.00 | 456.30 | 533.87 | 624.63 | ||
1998 19 01 0040 | Apoyo a la gestión en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 2,880.00 | 520.00 | 530.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | ||
1999 19 01 8009 | Adquisición de fondos de biblioteca | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,168.88 | 215.81 | 224.44 | 233.42 | 242.75 | 252.46 | ||
1992 19 02 0010 | FONDOS DE BIBLIOTECAS | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,168.88 | 215.81 | 224.44 | 233.42 | 242.75 | 252.46 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 103,360.85 | 15,141.08 | 14,657.83 | 15,283.03 | 15,997.11 | ||||||||
Superproyecto | 60,593.59 | 4,724.04 | 3,975.34 | 4,075.34 | 4,175.34 | |||||||||
1989 19 01 9001 | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 1,989 | 2,011 | 93 | 93 | O | 53,455.23 | 2,600.00 | 3,405.34 | 3,505.34 | 3,605.34 | |||
1989 19 01 0030 | ACONDICIONAMIENTO P.S.A. MADRID | 1,989 | 2,011 | 16 | 28 | O | 6,473.25 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||
1999 19 01 0200 | Acondicionamiento PSA varias provincias | 1,999 | 2,011 | 93 | 93 | O | 46,981.98 | 2,500.00 | 2,805.34 | 2,905.34 | 3,005.34 | |||
2006 19 01 9002 | Reforma y acondicionamiento de centros de integración | 2,006 | 2,011 | 93 | 93 | O | 7,138.36 | 2,124.04 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |||
2006 19 01 0030 | Reforma y acondicionamiento CAR Mislata (Valencia) | 2,006 | 2,007 | 9 | 46 | O | 3,615.03 | 1,624.04 | ||||||
2006 19 01 0040 | Reforma y acondicionamiento de centros de integración. Varios | 2,006 | 2,011 | 93 | 93 | O | 3,523.33 | 500.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |||
Superproyecto de apoyo | 42,767.26 | 10,417.04 | 10,682.49 | 11,207.69 | 11,821.77 | |||||||||
1989 19 01 8001 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,989 | 2,011 | 93 | 93 | O | 17,194.51 | 4,630.74 | 4,491.70 | 4,633.80 | 4,800.00 | |||
1998 19 01 0135 | ACONDICIONAMIENTO DE SEDES CENTRALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 8,038.27 | 2,100.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
1998 19 01 0140 | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 5,700.00 | 1,900.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,700.00 | |||
2007 19 01 0010 | Plan de ahorro energético del Ministerio | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 3,456.24 | 630.74 | 891.70 | 933.80 | 1,000.00 | |||
1989 19 06 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EQUIPOS INFORMATICOS | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 16,988.58 | 4,061.50 | 3,906.55 | 4,287.44 | 4,733.09 | |||
1987 19 06 0040 | APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 8,668.55 | 1,182.50 | 2,115.36 | 2,474.97 | 2,895.72 | |||
1998 19 01 0050 | Apoyo a la gestión en Consejerias Laborales | 2,007 | 2,011 | 92 | 92 | O | 548.03 | 105.00 | 125.19 | 146.47 | 171.37 | |||
1998 19 01 0055 | Apoyo a la gestión en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 7,772.00 | 2,774.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | |||
1990 19 01 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: MOBILIARIOY ENSERES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 8,584.17 | 1,724.80 | 2,284.24 | 2,286.45 | 2,288.68 | |||
1990 19 01 0075 | MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A SEDES CENTRALES | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 2,523.89 | 273.89 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |||
1990 19 01 0085 | MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A CONSEJERIAS LABORALES | 2,007 | 2,011 | 92 | 92 | O | 478.11 | 143.74 | 109.24 | 111.45 | 113.68 | |||
2003 19 01 0005 | Mobiliario y enseres para Inspecciones Provinciales | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 4,942.73 | 1,192.73 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
2003 19 01 0015 | Instalaciones equipamiento y acondicionamiento | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 639.44 | 114.44 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 9,361.86 | 1,745.81 | 1,868.14 | 1,918.65 | 1,810.38 | 1,868.88 | |||||||
Superproyecto | 1,300.00 | 100.00 | 255.00 | 260.00 | 265.00 | 270.00 | ||||||||
2007 19 01 9003 | Acciones de diversos servicios | 2,007 | 2,010 | 93 | 93 | O | 1,300.00 | 100.00 | 255.00 | 260.00 | 265.00 | 270.00 | ||
2007 19 01 0020 | Diversas actuaciones del Departamento | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,300.00 | 100.00 | 255.00 | 260.00 | 265.00 | 270.00 | ||
Superproyecto de apoyo | 8,061.86 | 1,645.81 | 1,613.14 | 1,658.65 | 1,545.38 | 1,598.88 | ||||||||
1994 19 06 8006 | ACTUACIONES EN MATERIA ESTADISTICA | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 7,121.40 | 1,595.81 | 1,340.64 | 1,367.45 | 1,394.80 | 1,422.70 | ||
1990 19 06 0055 | ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 7,121.40 | 1,595.81 | 1,340.64 | 1,367.45 | 1,394.80 | 1,422.70 | ||
2004 19 01 8002 | Actuaciones Generales del Departamento: Equipos informáticos | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 615.46 | 50.00 | 110.00 | 128.70 | 150.58 | 176.18 | ||
2004 19 01 0080 | Apoyo a la gestión de los servicios centrales | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 615.46 | 50.00 | 110.00 | 128.70 | 150.58 | 176.18 | ||
2008 19 01 8009 | Informatización de bibliotecas | 2,008 | 2,009 | 93 | 93 | O | 325.00 | 162.50 | 162.50 | |||||
2008 19 01 0015 | Informatización de bibliotecas transferidas al MTAS | 2,008 | 2,009 | 93 | 93 | O | 325.00 | 162.50 | 162.50 | |||||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 1,560.62 | 187.50 | 202.50 | 209.04 | 380.49 | 581.09 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,560.62 | 187.50 | 202.50 | 209.04 | 380.49 | 581.09 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 1,560.62 | 187.50 | 202.50 | 209.04 | 380.49 | 581.09 | ||||||||
2006 19 01 8002 | Equipos informáticos | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,560.62 | 187.50 | 202.50 | 209.04 | 380.49 | 581.09 | ||
2007 19 01 0015 | Registro telemático, notificaciones telemáticas seguras y libro de visitas telemático | 2,007 | 2,011 | 93 | 93 | O | 1,560.62 | 187.50 | 202.50 | 209.04 | 380.49 | 581.09 | ||
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | 165,720.53 | 24,903.99 | 16,165.93 | 25,997.72 | 27,318.54 | 28,716.92 |