Servicio 03. D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.
Informe: Servicio 03. D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS. Código: N_08_E_V_2_O_1_201_1_2_126_1_103_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2007 | Ley 2008 | Proyección 2009 | Proyección 2010 | Proyección 2011 |
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311M | Dirección y Servicios Generales de Sanidad | 51,764.92 | 9,904.11 | 10,156.43 | 10,359.57 | 10,566.74 | 10,778.07 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 380.98 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 77.69 | 79.24 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 380.98 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 77.69 | 79.24 | ||||||||
1999 26 02 8003 | Estudios y Publicaciones | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 380.98 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 77.69 | 79.24 | ||
1999 26 02 0001 | Fondo Bibliográfico | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 380.98 | 73.21 | 74.67 | 76.17 | 77.69 | 79.24 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 50,608.05 | 9,714.46 | 9,921.76 | 10,120.20 | 10,322.59 | 10,529.04 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 50,608.05 | 9,714.46 | 9,921.76 | 10,120.20 | 10,322.59 | 10,529.04 | ||||||||
1989 26 03 8001 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO:EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2,000 | 2,010 | 16 | 28 | O | 31,136.43 | 5,972.82 | 6,105.29 | 6,227.40 | 6,351.94 | 6,478.98 | ||
1988 26 03 0001 | REMODELACION Y ADAPTACION DE EDIFICOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 31,136.43 | 5,972.82 | 6,105.29 | 6,227.40 | 6,351.94 | 6,478.98 | ||
1989 26 03 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO:EQUIPOS INFORMATICOS. | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 16,549.34 | 3,180.10 | 3,243.70 | 3,308.57 | 3,374.74 | 3,442.23 | ||
1986 26 03 0035 | COMPLETAR EQUIPO | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 2,539.15 | 487.92 | 497.68 | 507.63 | 517.78 | 528.14 | ||
1986 26 03 0040 | DESARROLLO APLICACIONES | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 7,244.95 | 1,392.18 | 1,420.02 | 1,448.42 | 1,477.39 | 1,506.94 | ||
1990 26 03 0041 | Microinformatica. | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 3,385.53 | 650.56 | 663.57 | 676.84 | 690.38 | 704.18 | ||
2002 26 03 0001 | Salud en la Red. | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 3,379.71 | 649.44 | 662.43 | 675.68 | 689.19 | 702.97 | ||
1990 26 03 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: MOBILIARIOY ENSERES | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 2,922.28 | 561.54 | 572.77 | 584.23 | 595.91 | 607.83 | ||
1990 26 03 0001 | Mobiliario y enseres. | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 2,084.03 | 448.98 | 396.70 | 404.64 | 412.73 | 420.98 | ||
1999 26 02 0002 | Adquisición de aparataje. | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 838.25 | 112.56 | 176.07 | 179.59 | 183.18 | 186.85 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 775.89 | 116.44 | 160.00 | 163.20 | 166.46 | 169.79 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 775.89 | 116.44 | 160.00 | 163.20 | 166.46 | 169.79 | ||||||||
1994 26 03 8001 | ESTUDIOS TECNICOS | 2,001 | 2,010 | 16 | 28 | O | 775.89 | 116.44 | 160.00 | 163.20 | 166.46 | 169.79 | ||
1994 26 03 0001 | Estudios técnicos. | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 775.89 | 116.44 | 160.00 | 163.20 | 166.46 | 169.79 | ||
TOTAL D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | 51,764.92 | 9,904.11 | 10,156.43 | 10,359.57 | 10,566.74 | 10,778.07 |