Servicio 11. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Cuadro de datos del año 2008.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.


Informe: Servicio 11. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Código: N_08_E_V_2_O_1_201_1_2_115_1_111_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.

Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.

Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2007 Ley 2008 Proyección 2009 Proyección 2010 Proyección 2011
931NPolítica presupuestaria69,948.3314,681.7316,840.0017,124.0021,302.60
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.69,948.3314,681.7316,840.0017,124.0021,302.60
Superproyecto de apoyo69,948.3314,681.7316,840.0017,124.0021,302.60
1997 15 11 8002SISTEMAS OPERATIVOS DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS2,0002,0109393O69,948.3314,681.7316,840.0017,124.0021,302.60
1997 15 11 0007SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATIVOS2,0072,0109090O4,575.00880.00900.001,300.001,495.00
1997 15 11 0009COMUNICACIONES2,0072,0109090O3,335.981,130.98700.00700.00805.00
1998 15 11 0015OFICINA MÓVIL CONTROL FINANCIERO.2,0072,0109090O1,620.00360.00400.00400.00460.00
2000 15 11 0021INSTALACIONES.2,0072,0109090O1,560.00400.00300.00400.00460.00
2006 15 11 0023SISTEMAS CORPORATIVOS UNIX2,0072,0101628O9,327.501,200.002,550.002,300.003,277.50
2006 15 11 0024SISTEMAS CORPORATIVOS WINDOWS2,0072,0101628O1,868.50300.00300.00590.00678.50
2006 15 11 0025ALMACENAMIENTO Y SALVAGUARDIA CORPORATIVA2,0072,0101628O3,980.00400.001,000.001,200.001,380.00
2006 15 11 0026SISTEMAS DEPARTAMENTALES2,0072,0109090O1,245.00300.00300.00300.00345.00
2006 15 11 0027EQUIPOS DE USUARIO FINAL2,0072,0109090O8,291.002,300.001,820.001,940.002,231.00
2006 15 11 0028LICENCIAS DE SOFTWARE CORPORATIVO, DEPARTAMENTAL Y DE USUARIO2,0072,0109090O7,470.601,460.001,960.001,884.002,166.60
2006 15 11 0029SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA TIC2,0072,0101628O26,674.755,950.756,610.006,110.008,004.00
931PControl interno y Contabilidad Pública18,501.343,555.193,626.293,698.823,772.793,848.25
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.1,083.34208.18212.34216.58220.91225.33
Superproyecto de apoyo1,083.34208.18212.34216.58220.91225.33
1990 15 17 8008MOBILIARIO Y ENSERES2,0002,0111628O744.80143.12145.98148.90151.88154.92
1990 15 17 0001Mobiliario y enseres2,0072,0111628O744.80143.12145.98148.90151.88154.92
1994 15 17 8009FONDOS BIBLIOGRAFICOS.2,0002,0111628O338.5465.0666.3667.6869.0370.41
1994 15 17 0001FONDOS DE BIBLIOTECA.2,0072,0111628O338.5465.0666.3667.6869.0370.41
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial17,418.003,347.013,413.953,482.243,551.883,622.92
Superproyecto de apoyo17,418.003,347.013,413.953,482.243,551.883,622.92
1989 15 17 8003ESTUDIOS Y PUBLICACIONES2,0002,0111628O17,418.003,347.013,413.953,482.243,551.883,622.92
1999 15 11 0010AUDITORÍAS DE ORGANISMOS Y ENTES PUBLICOS.2,0072,0111628O15,728.753,022.413,082.853,144.523,207.413,271.56
2003 15 11 0011AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA SOROLLA2,0072,0111628O1,689.25324.60331.10337.72344.47351.36
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO88,449.6718,236.9220,466.2920,822.8225,075.393,848.25