Programa 335A. Resumen orgánico económico. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 335A. Resumen orgánico económico. Código: N_09_E_R_31_124_1_1_1_1335A_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 24.03 | 24.103 | 24.201 | Total | ||||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 42,864.07 | 42,864.07 | ||||||||
10 | Altos cargos | 59.61 | 59.61 | ||||||||
12 | Funcionarios | 8,069.99 | 8,069.99 | ||||||||
13 | Laborales | 25,698.08 | 25,698.08 | ||||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 354.27 | 354.27 | ||||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8,682.12 | 8,682.12 | ||||||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,180.29 | 13,180.29 | ||||||||
20 | Arrendamientos y cánones | 1,083.00 | 1,083.00 | ||||||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,180.00 | 1,180.00 | ||||||||
22 | Material, suministros y otros | 10,208.29 | 10,208.29 | ||||||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 509.00 | 509.00 | ||||||||
24 | Gastos de publicaciones | 200.00 | 200.00 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,600.00 | 56,977.00 | 58,577.00 | |||||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,600.00 | 27,001.00 | 28,601.00 | |||||||
45 | A comunidades autónomas | 1,569.00 | 1,569.00 | ||||||||
46 | A entidades locales | 1,713.00 | 1,713.00 | ||||||||
47 | A empresas privadas | 2,780.00 | 2,780.00 | ||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 23,914.00 | 23,914.00 | ||||||||
6 | INVERSIONES REALES | 1,500.00 | 1,284.00 | 2,784.00 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,500.00 | 810.00 | 2,310.00 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 474.00 | 474.00 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8,236.93 | 8,236.93 | ||||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,550.00 | 1,550.00 | ||||||||
76 | A entidades locales | 3,900.00 | 3,900.00 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,786.93 | 2,786.93 | ||||||||
TOTAL | 1,600.00 | 1,500.00 | 122,542.29 | 125,642.29 |