Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Código: N_09_E_R_31_120_1_1_1_1432A_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
2,004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 80.28 | ||
11 | Personal eventual | 228.26 | ||
12 | Funcionarios | 679.10 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 157.15 | ||
16,000 | Seguridad Social | 157.15 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,144.79 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1,060.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 144.94 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 154.44 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,359.38 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 1,125.00 | ||
359 | Otros gastos financieros | 1,125.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1,125.00 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 300.00 | ||
751 | Plan de promoción del turismo termal | 300.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 400,000.00 | ||
832 | Plan Renove de Infraestructuras Turísticas | 400,000.00 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 150,000.00 | ||
871 | Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibi-lidad | 150,000.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 550,000.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | 553,929.17 | |||
20,208 | INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 2,180.05 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 27,699.14 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.86 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17,533.18 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 76.00 | ||
359 | Otros gastos financieros | 76.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 76.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
46 | A entidades locales | 16.00 | ||
461 | Cuota al Patronato de Turismo de Madrid | 16.00 | ||
47 | A empresas privadas | 5,000.00 | ||
470 | Turismo Social Europeo. Eje Sostenibilidad | 5,000.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,739.11 | ||
481 | Cuotas a Asociaciones de Congresos | 1.80 | ||
484 | Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística | 2,737.31 | ||
49 | Al exterior | 169.61 | ||
491 | Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo | 169.61 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,924.72 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 131,714.82 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
76 | A entidades locales | 29,355.91 | ||
760 | Sostenibilidad en Destinos Maduros | 21,355.91 | ||
762 | Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad | 8,000.00 | ||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,320.00 | ||
783 | Consorcio de Turismo de Barcelona. Estudio de alta investigación de mercados para la elaboración del plan estratégico de turismo de la ciudad de Barcelona | 200.00 | ||
786 | Programas de Colaboración con actores sociales del turismo | 1,120.00 | ||
78,601 | A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad | 70.00 | ||
78,602 | A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). Eje Valor al Cliente | 150.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,675.91 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 42.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 42.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 42.00 | |||
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | 215,665.77 | |||
TOTAL Coordinación y promoción del turismo | 769,594.94 |