Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.


Informe: Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Código: N_09_E_R_31_120_1_1_1_1432A_2.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Orgánica Económica Explicación Total
2,004SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos80.28
11Personal eventual228.26
12Funcionarios679.10
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador157.15
16,000Seguridad Social157.15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL1,144.79
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones1,060.00
22Material, suministros y otros144.94
22,601Atenciones protocolarias y representativas9.36
23Indemnizaciones por razón del servicio154.44
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,359.38
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros1,125.00
359Otros gastos financieros1,125.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS1,125.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75A comunidades autónomas300.00
751Plan de promoción del turismo termal300.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL300.00
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público400,000.00
832Plan Renove de Infraestructuras Turísticas400,000.00
87Aportaciones patrimoniales150,000.00
871Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibi-lidad150,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS550,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO553,929.17
20,208INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
1GASTOS DE PERSONAL
16,000Seguridad Social2,180.05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL27,699.14
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22,601Atenciones protocolarias y representativas6.86
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS17,533.18
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros76.00
359Otros gastos financieros76.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS76.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46A entidades locales16.00
461Cuota al Patronato de Turismo de Madrid16.00
47A empresas privadas5,000.00
470Turismo Social Europeo. Eje Sostenibilidad5,000.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro2,739.11
481Cuotas a Asociaciones de Congresos1.80
484Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística2,737.31
49Al exterior169.61
491Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo169.61
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,924.72
6INVERSIONES REALES131,714.82
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A entidades locales29,355.91
760Sostenibilidad en Destinos Maduros21,355.91
762Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad8,000.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro1,320.00
783Consorcio de Turismo de Barcelona. Estudio de alta investigación de mercados para la elaboración del plan estratégico de turismo de la ciudad de Barcelona200.00
786Programas de Colaboración con actores sociales del turismo1,120.00
78,601A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad70.00
78,602A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). Eje Valor al Cliente150.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL30,675.91
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público42.00
831Préstamos a largo plazo42.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS42.00
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA215,665.77
TOTAL Coordinación y promoción del turismo769,594.94