Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_116_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 16.101 16.102 16.201 Total
1GASTOS DE PERSONAL460,107.021,756.7223,307.17485,170.91
10Altos cargos59.5959.59
12Funcionarios385,621.611,400.3016,793.09403,815.00
13Laborales10,788.9152.691,757.8312,599.43
14Otro personal1,972.651,972.65
15Incentivos al rendimiento42,781.36217.61915.1843,914.15
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador20,855.5586.121,868.4222,810.09
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS187,718.00500.004,348.83192,566.83
20Arrendamientos y cánones3,324.29515.423,839.71
21Reparaciones, mantenimiento y conservación42,927.9333.31678.6543,639.89
22Material, suministros y otros128,757.69431.692,847.18132,036.56
23Indemnizaciones por razón del servicio10,258.0935.00307.5810,600.67
24Gastos de publicaciones2,450.002,450.00
3GASTOS FINANCIEROS429.2214.66443.88
35Intereses de demora y otros gastos financieros429.2214.66443.88
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,311.70400.003,711.70
45A comunidades autónomas2,804.63125.002,929.63
46A entidades locales125.00125.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro468.00150.00618.00
49Al exterior39.0739.07
6INVERSIONES REALES212,415.0824,040.495,400.00241,855.57
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general72,177.36269.5072,446.86
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.27,456.533,000.003,963.1134,419.64
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.93,812.1920,770.991,436.89116,020.07
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial18,969.0018,969.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3,000.003,000.00
76A entidades locales3,000.003,000.00
8ACTIVOS FINANCIEROS1,545.2319.261,564.49
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público1,545.2319.261,564.49
TOTAL CONSOLIDADO865,526.2529,297.2133,489.92928,313.38
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES101,398.41101,398.41
40A la Administración del Estado101,398.41101,398.41
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES101,398.41101,398.41
TOTAL966,924.6629,297.2133,489.921,029,711.79