Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 14. MINISTERIO DE DEFENSA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_114_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 Total
1GASTOS DE PERSONAL1,558,317.632,097,205.38685,465.39707,525.625,048,514.02
10Altos cargos1,040.1170.4270.4270.381,251.33
11Personal eventual597.70597.70
12Funcionarios1,101,141.641,862,276.64598,056.08560,715.294,122,189.65
13Laborales155,599.70177,781.1964,932.48111,072.25509,385.62
15Incentivos al rendimiento152,328.68152,328.68
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador147,609.8057,077.1322,406.4135,667.70262,761.04
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS109,422.0214,714.81128,603.01463,314.72151,140.34181,217.341,048,412.24
20Arrendamientos y cánones3,366.163.2131,627.97485.07750.68800.0037,033.09
21Reparaciones, mantenimiento y conservación2,557.781,809.737,477.7064,804.1912,822.3730,101.68119,573.45
22Material, suministros y otros77,718.496,600.3881,721.27309,166.37106,708.69130,434.60712,349.80
23Indemnizaciones por razón del servicio22,599.946,301.497,776.0788,859.0930,858.6019,881.06176,276.25
24Gastos de publicaciones2,050.512,050.51
25Conciertos de asistencia sanitaria1,129.141,129.14
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,720.0155,492.006,112.982,115.281,088.1875,528.45
48A familias e instituciones sin fines de lucro10,705.016,112.982,075.281,088.1819,981.45
49Al exterior15.0055,492.0040.0055,547.00
6INVERSIONES REALES5,009.0151,564.22979,750.31262,175.47248,142.36186,840.311,733,481.68
65Inversiones militares en infraestructura y otros bienes97.1028,958.25839,083.53123,624.82105,803.2955,107.791,152,674.78
66Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios4,911.9122,605.9716,388.13138,550.65142,339.07131,732.52456,528.25
67Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial124,278.65124,278.65
8ACTIVOS FINANCIEROS1,068.92977.36400.00394.222,840.50
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público1,068.92977.36400.00394.222,840.50
TOTAL CONSOLIDADO1,684,537.5966,279.031,163,845.322,829,785.911,087,263.371,077,065.677,908,776.89
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES228,364.9543,405.05271,770.00
41A organismos autónomos2,115.5443,405.0545,520.59
43A agencias estatales y otros organismos públicos226,249.41226,249.41
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL29,037.8946,187.4875,225.37
71A organismos autónomos2,079.6246,187.4848,267.10
73A agencias estatales y otros organismos públicos26,958.2726,958.27
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES257,402.8489,592.53346,995.37
TOTAL1,941,940.4366,279.031,253,437.852,829,785.911,087,263.371,077,065.678,255,772.26