Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_118_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 Total
1GASTOS DE PERSONAL394,224.646,207.661,509.025,071.194,568.572,329.111,252.293,189.371,931.902,162.26422,446.01
10Altos cargos212.4459.60139.4459.6059.3959.5880.0659.5959.5859.59848.87
11Personal eventual476.83237.98238.61953.42
12Funcionarios238,164.765,504.781,104.814,611.354,097.452,114.01734.972,726.241,426.301,896.18262,380.85
13Laborales99,856.82353.87215.2733.6297.54209.1920.81100,787.12
15Incentivos al rendimiento4,867.574,867.57
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador50,646.22289.4126.79184.97378.11155.52198.65306.00236.83185.6852,608.18
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS19,984.4914,194.951,294.318,044.1518,866.762,068.57634.16605.051,189.743,617.3470,499.52
20Arrendamientos y cánones3,179.39154.827.063,341.27
21Reparaciones, mantenimiento y conservación3,440.97162.906.92397.5563.474,071.81
22Material, suministros y otros12,131.236,043.24961.117,393.8517,625.041,607.69568.11573.111,105.583,595.2151,604.17
23Indemnizaciones por razón del servicio1,232.906,725.01326.28650.30837.11397.4166.0531.9484.1622.1310,373.29
24Gastos de publicaciones1,108.981,108.98
3GASTOS FINANCIEROS418.0018.81436.81
35Intereses de demora y otros gastos financieros418.0018.81436.81
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES17,912.6812,927.2593.0057,216.2712,432.111,363,154.66172,779.53209,523.9510,418.8911,180.521,867,638.86
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.220.00656.962,568.403,445.36
45A comunidades autónomas917.3333,641.153,749.20701,951.23172,779.5399,539.193,920.815,945.711,022,444.15
46A entidades locales444.71444.71
48A familias e instituciones sin fines de lucro17,624.968,774.8622,718.015,388.67661,203.43109,984.766,498.085,180.07837,372.84
49Al exterior67.722,578.1093.00857.11281.1354.743,931.80
6INVERSIONES REALES24,842.46159.186.51363.191,228.3626,599.70
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.16,612.96159.18363.19770.9317,906.26
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.8,229.506.51457.438,693.44
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2,073.023,274.99312.835,660.84
76A entidades locales900.00900.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro2,073.022,374.99312.834,760.84
8ACTIVOS FINANCIEROS104.0517,000.0017,104.05
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público104.05104.05
87Aportaciones patrimoniales17,000.0017,000.00
TOTAL CONSOLIDADO459,559.3433,507.852,902.8470,694.8037,095.801,367,552.34194,940.97213,631.2013,540.5316,960.122,410,385.79
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES118,353.391,222,186.771,340,540.16
41A organismos autónomos118,353.392,846.38121,199.77
42A la Seguridad Social1,219,340.391,219,340.39
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL50,607.6336,765.4687,373.09
71A organismos autónomos50,607.6375.0050,682.63
72A la Seguridad Social36,690.4636,690.46
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES168,961.021,258,952.231,427,913.25
TOTAL628,520.3633,507.852,902.8470,694.8037,095.801,367,552.341,453,893.20213,631.2013,540.5316,960.123,838,299.04