Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_119_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 19.01 | 19.02 | 19.03 | 19.07 | Total | |||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 225,432.82 | 5,798.08 | 8,765.04 | 17,603.95 | 257,599.89 | |||||
10 | Altos cargos | 389.61 | 199.24 | 189.29 | 258.73 | 1,036.87 | |||||
11 | Personal eventual | 494.29 | 248.03 | 248.80 | 991.12 | ||||||
12 | Funcionarios | 158,439.97 | 4,623.82 | 7,576.62 | 9,452.08 | 180,092.49 | |||||
13 | Laborales | 26,045.73 | 5,204.98 | 31,250.71 | |||||||
14 | Otro personal | 7.33 | 7.33 | ||||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 18,025.26 | 15.69 | 18,040.95 | |||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 22,037.96 | 726.99 | 991.80 | 2,423.67 | 26,180.42 | |||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 58,933.80 | 15,482.98 | 74,416.78 | |||||||
20 | Arrendamientos y cánones | 8,091.61 | 44.04 | 8,135.65 | |||||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5,889.51 | 591.75 | 6,481.26 | |||||||
22 | Material, suministros y otros | 33,336.41 | 14,285.83 | 47,622.24 | |||||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 10,886.21 | 561.36 | 11,447.57 | |||||||
24 | Gastos de publicaciones | 730.06 | 730.06 | ||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 36.06 | 36.06 | ||||||||
31 | De préstamos en moneda nacional | 18.03 | 18.03 | ||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 18.03 | 18.03 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,995.66 | 36,949.78 | 26,686.48 | 419,169.73 | 505,801.65 | |||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,550.73 | 350.00 | 1,900.73 | |||||||
45 | A comunidades autónomas | 221,701.62 | 221,701.62 | ||||||||
46 | A entidades locales | 5,459.56 | 5,459.56 | ||||||||
47 | A empresas privadas | 5.00 | 5.00 | ||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 21,199.29 | 36,949.78 | 25,135.75 | 71,885.19 | 155,170.01 | |||||
49 | Al exterior | 1,796.37 | 119,768.36 | 121,564.73 | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 26,563.27 | 26,563.27 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 9,721.27 | 9,721.27 | ||||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 14,985.00 | 14,985.00 | ||||||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,857.00 | 1,857.00 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 530.65 | 8,056.11 | 8,586.76 | |||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 30.65 | 30.65 | ||||||||
76 | A entidades locales | 500.00 | 50.00 | 550.00 | |||||||
77 | A empresas privadas | 700.00 | 700.00 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5,954.00 | 5,954.00 | ||||||||
79 | Al exterior | 1,352.11 | 1,352.11 | ||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 166.48 | 166.48 | ||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 116.48 | 116.48 | ||||||||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 50.00 | 50.00 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 334,128.09 | 42,747.86 | 35,982.17 | 460,312.77 | 873,170.89 | ||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,501.15 | 5,801,686.95 | 2,131,430.60 | 3,048.08 | 7,943,666.78 | |||||
41 | A organismos autónomos | 2,029,890.12 | 2,029,890.12 | ||||||||
42 | A la Seguridad Social | 5,801,686.95 | 101,540.48 | 3,048.08 | 5,906,275.51 | ||||||
43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 7,501.15 | 7,501.15 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 563.04 | 3,055.00 | 2,936.45 | 6,554.49 | ||||||
71 | A organismos autónomos | 2,936.45 | 2,936.45 | ||||||||
72 | A la Seguridad Social | 3,055.00 | 3,055.00 | ||||||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 563.04 | 563.04 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 8,064.19 | 5,804,741.95 | 2,134,367.05 | 3,048.08 | 7,950,221.27 | ||||||
TOTAL | 342,192.28 | 5,847,489.81 | 2,170,349.22 | 463,360.85 | 8,823,392.16 |