Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_124_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.06 | Total | ||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 18,700.52 | 3,692.95 | 34,229.95 | 19,344.95 | 2,968.95 | 78,937.32 | ||||
10 | Altos cargos | 212.09 | 60.56 | 60.41 | 60.60 | 60.41 | 454.07 | ||||
11 | Personal eventual | 529.54 | 529.54 | ||||||||
12 | Funcionarios | 6,983.48 | 2,626.84 | 11,947.67 | 11,540.18 | 2,377.13 | 35,475.30 | ||||
13 | Laborales | 5,021.20 | 564.62 | 17,225.68 | 5,756.81 | 273.23 | 28,841.54 | ||||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,870.48 | 2,870.48 | ||||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,083.73 | 440.93 | 4,996.19 | 1,987.36 | 258.18 | 10,766.39 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,877.42 | 1,076.24 | 26,452.34 | 19,356.34 | 3,963.19 | 58,725.53 | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | 2.00 | 302.00 | 83.00 | 14.00 | 413.00 | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 997.00 | 32.00 | 2,769.00 | 1,716.00 | 4.00 | 5,518.00 | ||||
22 | Material, suministros y otros | 5,823.42 | 354.24 | 22,565.34 | 17,049.34 | 3,622.19 | 49,414.53 | ||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,045.00 | 38.00 | 816.00 | 508.00 | 323.00 | 2,730.00 | ||||
24 | Gastos de publicaciones | 650.00 | 650.00 | ||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 15.00 | 15.00 | ||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 15.00 | 15.00 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16,530.40 | 30,762.00 | 38,416.15 | 85,708.55 | ||||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,963.40 | 1,975.00 | 5,938.40 | |||||||
45 | A comunidades autónomas | 22,750.00 | 4,300.00 | 27,050.00 | |||||||
46 | A entidades locales | 702.00 | 11,007.00 | 11,709.00 | |||||||
47 | A empresas privadas | 2,400.00 | 1,720.00 | 2,000.00 | 6,120.00 | ||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9,103.00 | 5,255.00 | 15,954.00 | 30,312.00 | ||||||
49 | Al exterior | 362.00 | 1,037.00 | 3,180.15 | 4,579.15 | ||||||
6 | INVERSIONES REALES | 3,285.00 | 1,176.00 | 54,585.00 | 6,781.00 | 1,025.00 | 66,852.00 | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 300.00 | 300.00 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,035.00 | 936.00 | 9,751.00 | 4,431.00 | 1,025.00 | 18,178.00 | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,250.00 | 240.00 | 40,299.00 | 100.00 | 41,889.00 | |||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 4,235.00 | 2,250.00 | 6,485.00 | |||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27,445.00 | 3,825.00 | 14,050.00 | 45,320.00 | ||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 589.00 | 589.00 | ||||||||
75 | A comunidades autónomas | 6,041.00 | 2,250.00 | 8,291.00 | |||||||
76 | A entidades locales | 16,651.00 | 625.00 | 8,350.00 | 25,626.00 | ||||||
77 | A empresas privadas | 3,050.00 | 2,000.00 | 5,050.00 | |||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4,164.00 | 150.00 | 1,450.00 | 5,764.00 | ||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 115.00 | 22,000.00 | 22,115.00 | |||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 115.00 | 22,000.00 | 22,115.00 | |||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 29,977.94 | 5,945.19 | 159,257.69 | 80,069.29 | 82,423.29 | 357,673.40 | |||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 351,013.22 | 351,013.22 | ||||||||
41 | A organismos autónomos | 331,210.41 | 331,210.41 | ||||||||
43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 19,802.81 | 19,802.81 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 179,976.38 | 179,976.38 | ||||||||
71 | A organismos autónomos | 174,098.38 | 174,098.38 | ||||||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 5,878.00 | 5,878.00 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 530,989.60 | 530,989.60 | |||||||||
TOTAL | 560,967.54 | 5,945.19 | 159,257.69 | 80,069.29 | 82,423.29 | 888,663.00 |