Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 24. MINISTERIO DE CULTURA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_09_E_V_1_101_2_2_2_124_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 24.01 24.02 24.03 24.04 24.06 Total
1GASTOS DE PERSONAL18,700.523,692.9534,229.9519,344.952,968.9578,937.32
10Altos cargos212.0960.5660.4160.6060.41454.07
11Personal eventual529.54529.54
12Funcionarios6,983.482,626.8411,947.6711,540.182,377.1335,475.30
13Laborales5,021.20564.6217,225.685,756.81273.2328,841.54
15Incentivos al rendimiento2,870.482,870.48
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador3,083.73440.934,996.191,987.36258.1810,766.39
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS7,877.421,076.2426,452.3419,356.343,963.1958,725.53
20Arrendamientos y cánones12.002.00302.0083.0014.00413.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación997.0032.002,769.001,716.004.005,518.00
22Material, suministros y otros5,823.42354.2422,565.3417,049.343,622.1949,414.53
23Indemnizaciones por razón del servicio1,045.0038.00816.00508.00323.002,730.00
24Gastos de publicaciones650.00650.00
3GASTOS FINANCIEROS15.0015.00
35Intereses de demora y otros gastos financieros15.0015.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,530.4030,762.0038,416.1585,708.55
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.3,963.401,975.005,938.40
45A comunidades autónomas22,750.004,300.0027,050.00
46A entidades locales702.0011,007.0011,709.00
47A empresas privadas2,400.001,720.002,000.006,120.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro9,103.005,255.0015,954.0030,312.00
49Al exterior362.001,037.003,180.154,579.15
6INVERSIONES REALES3,285.001,176.0054,585.006,781.001,025.0066,852.00
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general300.00300.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.2,035.00936.009,751.004,431.001,025.0018,178.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.1,250.00240.0040,299.00100.0041,889.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial4,235.002,250.006,485.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL27,445.003,825.0014,050.0045,320.00
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.589.00589.00
75A comunidades autónomas6,041.002,250.008,291.00
76A entidades locales16,651.00625.008,350.0025,626.00
77A empresas privadas3,050.002,000.005,050.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro4,164.00150.001,450.005,764.00
8ACTIVOS FINANCIEROS115.0022,000.0022,115.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público115.0022,000.0022,115.00
TOTAL CONSOLIDADO29,977.945,945.19159,257.6980,069.2982,423.29357,673.40
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES351,013.22351,013.22
41A organismos autónomos331,210.41331,210.41
43A agencias estatales y otros organismos públicos19,802.8119,802.81
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL179,976.38179,976.38
71A organismos autónomos174,098.38174,098.38
73A agencias estatales y otros organismos públicos5,878.005,878.00
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES530,989.60530,989.60
TOTAL560,967.545,945.19159,257.6980,069.2982,423.29888,663.00