Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. Distribuciones orgánica y regionalizada de los subsectores administrativo, empresarial y fundacional. > Distribución regionalizada. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > Comunidad autónoma 16. MADRID.
Informe: Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO. Código: N_09_E_V_2_R_1_216_1_117_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Org. | Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2008 | Ley 2009 | Proyección 2010 | Proyección 2011 | Proyección 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MINISTERIO DE FOMENTO | 4,281,957.55 | 328,848.25 | 493,098.45 | 448,156.22 | 414,986.82 | 501,676.70 | ||||||||
1,701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 56,040.24 | 10,719.14 | 10,512.90 | 11,261.52 | 11,599.35 | 11,947.33 | ||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 56,040.24 | 10,719.14 | 10,512.90 | 11,261.52 | 11,599.35 | 11,947.33 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 16,710.78 | 3,252.41 | 2,896.85 | 3,416.98 | 3,519.48 | 3,625.06 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 16,710.78 | 3,252.41 | 2,896.85 | 3,416.98 | 3,519.48 | 3,625.06 | |||||||||
1997 17 01 1005 | ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 2,766.89 | 525.30 | 535.80 | 551.88 | 568.43 | 585.48 | |||
1997 17 01 1105 | PROYECTOS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 888.42 | 168.67 | 172.04 | 177.20 | 182.52 | 187.99 | |||
1997 17 01 1110 | ADQUISICION, REFORMA Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 12,554.30 | 2,463.29 | 2,091.96 | 2,587.94 | 2,665.57 | 2,745.54 | |||
1998 17 01 1135 | HONORARIOS PROFESIONALES POR REDACCION DE PROYECTOS, DIRECCIONES DE OBRA Y ESTUDIOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 501.17 | 95.15 | 97.05 | 99.96 | 102.96 | 106.05 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 39,329.46 | 7,466.73 | 7,616.05 | 7,844.54 | 8,079.87 | 8,322.27 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 39,329.46 | 7,466.73 | 7,616.05 | 7,844.54 | 8,079.87 | 8,322.27 | |||||||||
1997 17 01 1010 | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 6,645.95 | 1,261.74 | 1,286.97 | 1,325.58 | 1,365.35 | 1,406.31 | |||
1997 17 01 1115 | PROYECTO DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 6,122.15 | 1,162.29 | 1,185.54 | 1,221.11 | 1,257.74 | 1,295.47 | |||
1997 17 01 1120 | SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,218.75 | 231.38 | 236.01 | 243.09 | 250.38 | 257.89 | |||
1997 17 01 1125 | PROYECTOS DE REFORMA EN EDIFICIOS DE NUEVOS MINISTERIOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 9,621.08 | 1,826.57 | 1,863.10 | 1,918.99 | 1,976.56 | 2,035.86 | |||
1997 17 01 1130 | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN OTROS EDIFICIOS DELDEPARTAMENTO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 11,470.58 | 2,177.70 | 2,221.25 | 2,287.89 | 2,356.52 | 2,427.22 | |||
1997 17 01 1405 | RENOVACION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 278.47 | 52.87 | 53.92 | 55.54 | 57.21 | 58.93 | |||
1998 17 01 1140 | HONORARIOS PROFESIONALES POR REDACCION DE PROYECTOS, DIRECCIONES DE OBRA Y ESTUDIOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,708.52 | 324.36 | 330.85 | 340.78 | 351.00 | 361.53 | |||
2007 17 01 1160 | AHORRO ENERGIA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 2,263.96 | 429.82 | 438.41 | 451.56 | 465.11 | 479.06 | |||
1,702 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA | 34,551.14 | 7,541.79 | 6,218.29 | 6,702.38 | 6,935.97 | 7,150.71 | ||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 19,635.79 | 4,791.79 | 3,468.29 | 3,670.50 | 3,752.50 | 3,950.71 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,255.84 | 1,231.00 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 1,255.84 | 1,231.00 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
2003 17 02 1010 | ADQUISICIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 24.84 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||
2006 17 02 0015 | APLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y DESA-RROLLO DE FIRMA ELECTRONICA | 2,008 | 2,008 | 16 | 28 | O | 1,231.00 | 1,231.00 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 35.72 | 18.00 | 5.72 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 35.72 | 18.00 | 5.72 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
2006 17 02 0070 | REPOSICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 35.72 | 18.00 | 5.72 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 18,344.23 | 3,542.79 | 3,456.86 | 3,661.79 | 3,742.79 | 3,940.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 18,344.23 | 3,542.79 | 3,456.86 | 3,661.79 | 3,742.79 | 3,940.00 | |||||||||
1991 17 10 0001 | INVESTIGACION DE APOYO A LA INVERSION DEL DEPARTAMENTO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 250.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
1997 17 02 0015 | DESARROLLO Y FORMACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTES, REALIZACIÓN DE INFORMES DE COYUNTURA, DESARROLLO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE MERCADO, SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS DE CARÁCTER GENERAL Y ADAPTACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 15,067.37 | 3,102.79 | 2,930.00 | 2,911.79 | 2,972.79 | 3,150.00 | |||
2008 17 02 0200 | APOYO A NUEVAS TECNOLOGIAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 3,026.86 | 390.00 | 476.86 | 700.00 | 720.00 | 740.00 | |||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 14,915.35 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,031.88 | 3,183.47 | 3,200.00 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 14,915.35 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,031.88 | 3,183.47 | 3,200.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 14,915.35 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,031.88 | 3,183.47 | 3,200.00 | |||||||||
2006 17 02 0080 | Plan de Sistemas y Comunicaciones | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 14,915.35 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,031.88 | 3,183.47 | 3,200.00 | |||
1,703 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 1,884.54 | 362.65 | 369.90 | 377.31 | 384.84 | 389.84 | ||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 1,884.54 | 362.65 | 369.90 | 377.31 | 384.84 | 389.84 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 700.72 | 135.17 | 137.87 | 140.63 | 143.44 | 143.61 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 700.72 | 135.17 | 137.87 | 140.63 | 143.44 | 143.61 | |||||||||
2001 17 03 1205 | EQUIPAMIENTO FISICO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 700.72 | 135.17 | 137.87 | 140.63 | 143.44 | 143.61 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,183.82 | 227.48 | 232.03 | 236.68 | 241.40 | 246.23 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 1,183.82 | 227.48 | 232.03 | 236.68 | 241.40 | 246.23 | |||||||||
1986 17 02 0005 | ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TECNOLOGIA. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 545.13 | 104.75 | 106.85 | 108.99 | 111.16 | 113.38 | |||
1997 17 03 0005 | EQUIPAMIENTO FISICO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 80.09 | 15.39 | 15.70 | 16.01 | 16.33 | 16.66 | |||
1997 17 03 0010 | EQUIPAMIENTO LOGICO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 558.60 | 107.34 | 109.48 | 111.68 | 113.91 | 116.19 | |||
1,718 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | 7,271.14 | 1,892.50 | 1,134.60 | 1,297.54 | 1,323.04 | 1,348.46 | ||||||||
495A | Desarrollo y aplicación de la información geográfica española | 7,271.14 | 1,892.50 | 1,134.60 | 1,297.54 | 1,323.04 | 1,348.46 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,815.14 | 487.50 | 209.60 | 226.54 | 231.04 | 235.46 | ||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 1,815.14 | 487.50 | 209.60 | 226.54 | 231.04 | 235.46 | |||||||||
1996 17 18 0005 | FORMACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y DERIVADA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 91.14 | 22.10 | 22.54 | 23.04 | 23.46 | ||||
1996 17 18 0020 | INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES ASTRONÓMICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,493.00 | 350.00 | 150.00 | 153.00 | 156.00 | 159.00 | |||
2005 17 18 0045 | CONSTITUCION NUEVO OBSERVATORIO GEOFISICO CENTRAL | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 231.00 | 137.50 | 37.50 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 5,456.00 | 1,405.00 | 925.00 | 1,071.00 | 1,092.00 | 1,113.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 4,090.00 | 600.00 | 750.00 | 765.00 | 780.00 | 795.00 | |||||||||
1996 17 18 1110 | CONSERVACION DE INSTALACIONES CENTRALES Y PERIFERICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,090.00 | 600.00 | 750.00 | 765.00 | 780.00 | 795.00 | |||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 1,366.00 | 805.00 | 175.00 | 306.00 | 312.00 | 318.00 | |||||||||
1996 17 18 0025 | DESARROLLO DE LAS REDES SÍSMICAS Y GEODÉSICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 367.00 | 180.00 | 25.00 | 102.00 | 104.00 | 106.00 | |||
1996 17 18 0030 | INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES ASTRONÓMICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 999.00 | 625.00 | 150.00 | 204.00 | 208.00 | 212.00 | |||
1,719 | SECRETAR. DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 517.96 | 123.80 | 127.52 | 131.35 | 135.29 | |||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 517.96 | 123.80 | 127.52 | 131.35 | 135.29 | |||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 517.96 | 123.80 | 127.52 | 131.35 | 135.29 | |||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 517.96 | 123.80 | 127.52 | 131.35 | 135.29 | ||||||||||
2009 17 19 1205 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 517.96 | 123.80 | 127.52 | 131.35 | 135.29 | ||||
1,720 | SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS | 625.53 | 120.20 | 122.60 | 125.06 | 127.56 | 130.11 | ||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 625.53 | 120.20 | 122.60 | 125.06 | 127.56 | 130.11 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 625.53 | 120.20 | 122.60 | 125.06 | 127.56 | 130.11 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 625.53 | 120.20 | 122.60 | 125.06 | 127.56 | 130.11 | |||||||||
1997 17 20 1205 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 625.53 | 120.20 | 122.60 | 125.06 | 127.56 | 130.11 | |||
1,731 | SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES | 6,604.50 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,326.00 | 1,351.75 | 1,376.75 | ||||||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | 6,604.50 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,326.00 | 1,351.75 | 1,376.75 | ||||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 129.50 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.75 | 26.75 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 129.50 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.75 | 26.75 | |||||||||
2005 17 31 0001 | INSTRUMENTACION PARA INVESTIGACION | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 129.50 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.75 | 26.75 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 6,475.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,325.00 | 1,350.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 6,475.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,325.00 | 1,350.00 | |||||||||
2005 17 31 0005 | ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 6,475.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,325.00 | 1,350.00 | |||
1,732 | DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE | 18,097.45 | 3,362.26 | 3,386.64 | 3,693.11 | 3,782.26 | 3,873.18 | ||||||||
454M | Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 18,097.45 | 3,362.26 | 3,386.64 | 3,693.11 | 3,782.26 | 3,873.18 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 9,512.66 | 1,751.58 | 1,775.96 | 1,995.04 | 1,995.04 | 1,995.04 | ||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 9,512.66 | 1,751.58 | 1,775.96 | 1,995.04 | 1,995.04 | 1,995.04 | |||||||||
1999 17 32 1205 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NECESARIO PARALA REALIZACION DEL PROGRAMA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 8,561.84 | 1,580.92 | 1,580.92 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
2001 17 32 1805 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 950.82 | 170.66 | 195.04 | 195.04 | 195.04 | 195.04 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 8,584.79 | 1,610.68 | 1,610.68 | 1,698.07 | 1,787.22 | 1,878.14 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 2,959.79 | 485.68 | 485.68 | 573.07 | 662.22 | 753.14 | |||||||||
1989 23 07 0100 | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 2,959.79 | 485.68 | 485.68 | 573.07 | 662.22 | 753.14 | |||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 5,625.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |||||||||
1986 23 07 0050 | ADQUISICION DEL MATERIAL INFORMATICO NECESARIO PA-RA LA REALIZACION DEL PROGRAMA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,500.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||
1990 23 07 0040 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,125.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |||
1,734 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 6,219.60 | 2,863.68 | 508.54 | 525.00 | 551.20 | 578.80 | ||||||||
455M | Regulación y supervisión de la aviación civil | 6,219.60 | 2,863.68 | 508.54 | 525.00 | 551.20 | 578.80 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 491.29 | 275.79 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | ||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 491.29 | 275.79 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | |||||||||
1993 17 34 0010 | INFORMATIZACION DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 491.29 | 275.79 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 279.50 | 64.00 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | ||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 279.50 | 64.00 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | |||||||||
1995 17 34 0005 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 279.50 | 64.00 | 50.00 | 52.50 | 55.10 | 57.90 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5,448.81 | 2,523.89 | 408.54 | 420.00 | 441.00 | 463.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 5,448.81 | 2,523.89 | 408.54 | 420.00 | 441.00 | 463.00 | |||||||||
2007 17 34 1785 | SERVICIOS Y DESARROLLOS INFORMATICOS DE AVIACION CIVIL | 2,007 | 2,012 | 16 | 28 | O | 5,248.81 | 2,523.89 | 208.54 | 420.00 | 441.00 | 463.00 | |||
2009 17 34 0101 | ESTUDIO DE TRASPASO Y TRASLADO DEL AERÓDROMO DE CUATRO VIENTOS (MADRID). | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 200.00 | 200.00 | |||||||
1,738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | 1,756,954.94 | 120,255.64 | 170,347.96 | 174,911.29 | 258,562.96 | 380,922.98 | ||||||||
453B | Creación de infraestructura de carreteras | 888,954.21 | 47,824.26 | 65,914.84 | 75,377.53 | 146,615.47 | 257,080.00 | ||||||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 786,256.17 | 46,293.96 | 54,619.67 | 58,977.53 | 133,215.47 | 256,680.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 785,387.69 | 46,164.26 | 54,453.97 | 58,977.53 | 133,215.47 | 256,680.00 | |||||||||
1998 17 38 4475 | M-40 REMODELACION ENLACE CON M-511 (O) (1,8 KM.) | 1,999 | 2,009 | 16 | 28 | O | 5,267.05 | 438.15 | 401.64 | ||||||
2001 17 38 0286 | A-1 VARIANTE DE EL MOLAR(O) (6,7 KM) | 2,001 | 2,009 | 16 | 28 | O | 56,908.02 | 27,773.65 | 7,723.85 | ||||||
2001 17 38 0289 | CONEXIÓN C/ALCALA CON AVDA.LOGROÑO Y REORDENACIÓNDE ACCESOS. (O) (5,0 KM.) | 2,001 | 2,009 | 16 | 28 | O | 20,048.55 | 11,313.17 | 4,928.92 | ||||||
2004 17 38 0555 | ESTUDIO DE CARRILES BUS-VAO PARA MEJORA DEL ACCESOA ZONAS URBANAS EN MADRID. | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 2,294.12 | 2,294.12 | |||||||
2005 17 38 4211 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA M-40 A VICÁLVARO(O) (3,0 KM.) | 2,006 | 2,012 | 16 | 28 | O | 71,823.60 | 1,000.00 | 12,930.93 | 5,430.93 | 12,215.47 | 39,200.00 | |||
2006 17 38 0169 | A-1 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. PLATAFORMAS RESERVADAS, VÍAS COLECTORAS Y REMODELACIÓN ENLACE. (O) | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 137,400.00 | 400.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 57,000.00 | |||
2006 17 38 0171 | A-2 MADRID-ALCALÁ DE HENARES. PLATAFORMAS RESERVADAS. (O) | 2,008 | 2,013 | 16 | 28 | O | 87,500.00 | 500.00 | 100.00 | 6,900.00 | 11,000.00 | 30,000.00 | |||
2006 17 38 0173 | A-4 MADRID-SESEÑA. PLATAFORMAS RESERVADAS Y VÍAS DE SERVICIO. (PC) | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 100.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2006 17 38 0174 | A-5 MADRID-MÓSTOLES. PLATAFORMAS RESERVADAS Y VÍASDE SERVICIO. (PC) | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 100.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2006 17 38 4242 | CONEXIÓN AVDA. DAROCA CON C/ O'DONNELL. MEJORA DEMOVILIDAD. (O) | 2,007 | 2,009 | 16 | 28 | O | 4,363.18 | 1,039.29 | 2,637.94 | ||||||
2007 17 38 0172 | PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS VÍAS DE SERVICIO. TRAMO: LAS ROZAS (NORTE) - COLLADO VILLALBA. A-6 (PC) (20,0 KM.) | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 210.00 | 200.00 | 10.00 | ||||||
2007 17 38 0930 | ESTUDIO PLANEAMIENTO CONEXIÓN A-1, A-6 Y A-5 | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 125.00 | 100.00 | 25.00 | ||||||
2007 17 38 1048 | M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. ENLACE CON LA M-11. (NUDO HORTALEZA) HASTA SOBREPASAR ENLACE CON LA M-201 (NUDO ARCENTALES). P.K. 4,000 AL 12,000. (PC) | 2,009 | 2,010 | 16 | 28 | O | 1,026.17 | 879.57 | 146.60 | ||||||
2007 17 38 1049 | M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. DESDE SOBREPASADO EL ENLACE SUPERSUR CON LA A-4 HASTA EL ENLACE CON LA A-5. P.K. 22,300 AL 31,000. (PC) | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 916.80 | 916.80 | |||||||
2007 17 38 1051 | M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. ENLACE CON LA M-201. (NUDO ARCENTALES) HASTA SOBREPASADO EL ENLACE DE SUPERSUR CON LA A-4. P.K. 12,000 AL 22,300. (PC) | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 1,055.20 | 1,055.20 | |||||||
2007 17 38 4313 | A-42 P.K. 4 AL 11. PLATAFORMA TRANSPORTE PÚBLICO (PC) (7 KM.) | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 150.00 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2007 17 38 4314 | A-42 P.K. 10 AL 16,3. PLATAFORMA TRANSPORTE PÚBLICO. GETAFE (O) (6,3 KM.) | 2,008 | 2,013 | 16 | 28 | O | 132,100.00 | 100.00 | 4,100.00 | 9,900.00 | 31,000.00 | 46,000.00 | |||
2007 17 38 4316 | A-42 P.K. 16 AL 30,7. PLATAFORMA TRANSPORTE PÚBLICO (PC) (14,7 KM.) | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 150.00 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2008 17 38 0050 | ENLACE CON LA M-50 EN LA PARTE NORTE DE RIVAS VACIAMADRID: VÍAS COLECTORAS ENTRE A-3 Y LA R-3 | 2,008 | 2,009 | 16 | 28 | O | 3,050.00 | 3,000.00 | 50.00 | ||||||
2008 17 38 1077 | PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS VÍAS DE SERVICIO EN LA A-3 (O) | 2,009 | 2,014 | 16 | 28 | O | 129,000.00 | 3,100.00 | 7,900.00 | 16,000.00 | 42,480.00 | ||||
2008 17 38 1079 | PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS VÍAS DE SERVICIO EN LA A-5 (O) | 2,009 | 2,014 | 16 | 28 | O | 131,800.00 | 3,100.00 | 8,700.00 | 13,000.00 | 42,000.00 | ||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 868.48 | 129.70 | 165.70 | ||||||||||||
2004 17 38 0979 | A-40 TRAMO: ÁVILA-MAQUEDA. (105 Km.) (EI) | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 184.51 | 13.50 | 49.50 | ||||||
2005 17 38 0162 | R-3. PERALES-TARANCÓN (EI) (39,3 KM.) | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 683.97 | 116.20 | 116.20 | ||||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 102,698.04 | 1,530.30 | 11,295.17 | 16,400.00 | 13,400.00 | 400.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 102,457.62 | 1,485.30 | 11,137.19 | 16,400.00 | 13,400.00 | 400.00 | |||||||||
2001 17 38 3555 | VARIANTE DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. (O) (1,6Km.) | 2,001 | 2,009 | 16 | 28 | O | 2,794.52 | 1,050.00 | 1,637.70 | ||||||
2003 17 38 3593 | A-1. AMPLIACION A TRES CARRILES. SAN SEBASTIAN DELOS REYES (O) (4,7 km.) | 2,003 | 2,008 | 16 | 28 | O | 58,622.94 | 50.00 | |||||||
2004 17 38 3634 | M-40. REMODELACION DEL ENLACE CON LA A-6. (O) (3,3KM.) | 2,004 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,868.86 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||
2004 17 38 3636 | A-3. MADRID-ARGANDA. PLATAFORMAS RESERVADAS, VIASDE SERVICIO Y AMPLIACIÓN A TRES CARRILES. P.K. 10,2 A P.K. 25,2 (PC) (15,0 km.) | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 768.31 | 85.30 | 199.63 | ||||||
2006 17 38 3748 | A-1 AMPLIACIÓN CON TERCER CARRIL POR CALZADA Y VÍAS DE SERVICIO. TRAMO: ENLACE DEL RACE - ENLACE SURDE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX. (O9) | 2,007 | 2,011 | 16 | 28 | O | 38,402.99 | 100.00 | 9,099.86 | 16,000.00 | 13,000.00 | ||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 240.42 | 45.00 | 157.98 | ||||||||||||
2005 17 38 3678 | CONEXIÓN A1-A2 (EI) (50 KM.) | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 97.44 | 45.00 | 15.00 | ||||||
2006 17 38 3701 | AUTOVÍAS DE PRIMERA GENERACIÓN. A-1: MADRID- STO.TOMÉ DEL PUERTO (O) (89,0 KM.) | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 142.98 | 142.98 | |||||||
453C | Conservación y explotación de carreteras | 868,000.73 | 72,431.38 | 104,433.12 | 99,533.76 | 111,947.49 | 123,842.98 | ||||||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 868,000.73 | 72,431.38 | 104,433.12 | 99,533.76 | 111,947.49 | 123,842.98 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 437,543.22 | 69,454.12 | 97,472.72 | 80,068.95 | 89,637.70 | 100,909.73 | |||||||||
1986 17 04 0990 | ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN (CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACIÓN Y MEJORA, MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN MADRID. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 353,391.03 | 56,276.44 | 77,842.85 | 64,877.29 | 72,630.54 | 81,763.91 | |||
2001 17 38 0990 | ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN MADRID. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 84,152.19 | 13,177.68 | 19,629.87 | 15,191.66 | 17,007.16 | 19,145.82 | |||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 430,457.51 | 2,977.26 | 6,960.40 | 19,464.81 | 22,309.79 | 22,933.25 | |||||||||
2006 17 38 6903 | Concesión A-2 Madrid-R-2 | 2,008 | 2,026 | 16 | 28 | O | 237,753.11 | 2,442.40 | 6,960.40 | 10,935.45 | 12,221.05 | 12,529.64 | |||
2006 17 38 6913 | Concesión A-4 Madrid-p.k. 67,50 (R-4) | 2,008 | 2,026 | 16 | 28 | O | 192,704.40 | 534.86 | 8,529.36 | 10,088.74 | 10,403.61 | ||||
1,739 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES POR CARRETERA | 23,149.26 | 4,276.14 | 4,276.14 | 4,769.57 | 4,865.06 | 4,962.35 | ||||||||
453M | Ordenación e inspección del transporte terrestre | 23,149.26 | 4,276.14 | 4,276.14 | 4,769.57 | 4,865.06 | 4,962.35 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 11,391.34 | 2,073.12 | 2,260.82 | 2,306.04 | 2,352.16 | 2,399.20 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 11,391.34 | 2,073.12 | 2,260.82 | 2,306.04 | 2,352.16 | 2,399.20 | |||||||||
1997 17 39 1010 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 185.93 | 33.84 | 36.90 | 37.64 | 38.39 | 39.16 | |||
1997 17 39 1215 | ADQUISICION HARDWARE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 638.13 | 116.13 | 126.65 | 129.18 | 131.77 | 134.40 | |||
1997 17 39 1220 | ADQUISICION SOFTWARE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 638.14 | 116.13 | 126.65 | 129.19 | 131.77 | 134.40 | |||
2001 17 39 1320 | FABRICACION Y DISTRIBUCION TARJETAS DIGITALES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,518.50 | 822.33 | 896.78 | 914.71 | 933.01 | 951.67 | |||
2001 17 39 1330 | SISTEMAS DE CONTROL DEL TACOGRAFO DIGITAL | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,518.51 | 822.33 | 896.78 | 914.72 | 933.01 | 951.67 | |||
2003 17 39 1006 | NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACION APLICADOS A LA OR-DENACION DEL TRANPORTE POR CARRETERA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 892.13 | 162.36 | 177.06 | 180.60 | 184.21 | 187.90 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 5,757.67 | 973.16 | 1,160.86 | 1,183.98 | 1,207.76 | 1,231.91 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 5,757.67 | 973.16 | 1,160.86 | 1,183.98 | 1,207.76 | 1,231.91 | |||||||||
1997 17 39 1005 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 200.23 | 33.84 | 40.37 | 41.18 | 42.00 | 42.84 | |||
1997 17 39 1205 | ADQUISICION DE HARDWARE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,375.59 | 232.50 | 277.34 | 282.89 | 288.54 | 294.32 | |||
1997 17 39 1210 | ADQUISICION DE SOFTWARE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 825.29 | 139.49 | 166.39 | 169.72 | 173.12 | 176.57 | |||
2004 17 39 1305 | ACTUALIZACION DE ESTUIOS Y BASE DE DATOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 588.63 | 99.49 | 118.68 | 121.05 | 123.47 | 125.94 | |||
2004 17 39 1310 | PUBLICACIONES PERIODICAS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 196.21 | 33.16 | 39.56 | 40.35 | 41.16 | 41.98 | |||
2006 17 39 1405 | REPOSICION TACOGRAFO ANALOGICO | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,894.39 | 320.20 | 381.96 | 389.50 | 397.39 | 405.34 | |||
2006 17 39 1410 | REPOSICION TACOGRAFO DIGITAL | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 677.33 | 114.48 | 136.56 | 139.29 | 142.08 | 144.92 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 6,000.25 | 1,229.86 | 854.46 | 1,279.55 | 1,305.14 | 1,331.24 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 6,000.25 | 1,229.86 | 854.46 | 1,279.55 | 1,305.14 | 1,331.24 | |||||||||
1997 17 39 0045 | ESTUDIOS DE COYUNTURA Y DEFINICION DE LA POLITICA DEL TRANSPORTE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 3,823.69 | 811.61 | 427.85 | 844.41 | 861.30 | 878.52 | |||
2004 17 39 0040 | ESTUDIOS DE ANALISIS Y CONTROL DE LAS CONDICIONES SOCIALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 552.24 | 106.12 | 108.24 | 110.40 | 112.61 | 114.87 | |||
2005 17 39 0047 | CONCESIONES SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,624.32 | 312.13 | 318.37 | 324.74 | 331.23 | 337.85 | |||
1,740 | DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES | 2,241,639.20 | 159,719.16 | 267,934.14 | 217,022.28 | 98,602.07 | 61,311.83 | ||||||||
453A | Infraestructura del transporte ferroviario | 2,241,639.20 | 159,719.16 | 267,934.14 | 217,022.28 | 98,602.07 | 61,311.83 | ||||||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 1,886,517.36 | 95,669.72 | 200,270.40 | 147,955.84 | 96,627.08 | 60,004.60 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 1,669,941.14 | 94,007.00 | 198,781.79 | 147,417.84 | 96,600.77 | 60,000.00 | |||||||||
1995 17 39 0610 | CERCANIAS DE MADRID | 1,995 | 2,014 | 16 | 28 | O | 976,189.35 | 81,188.00 | 20,151.28 | 34,208.93 | 50,000.00 | 60,000.00 | |||
2002 17 40 0611 | NUEVA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA ENTRE LAS ESTACIONES DE ATOCHA Y CHAMARTÍN.TRAMO:ATOCHA-NUEVOS MINISTERIOS(MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO SEGUN ART.147LEY 13/1996. PERIODO 2002-2006) | 2,005 | 2,008 | 16 | 28 | O | 156,701.85 | 387.00 | |||||||
2002 17 40 0612 | NUEVA CONEXION SUBTERRANEA ENTRE LAS ESTACIONES DE ATOCHA Y CHAMARTIN.TR:NUEVOS MINISTERIOS-CHAMARTIN(MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO SEGUN ART.147LEY 13/1996. PERIODO 2002-2005). | 2,002 | 2,008 | 16 | 28 | O | 127,968.13 | 191.00 | |||||||
2002 17 40 0613 | NUEVA ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE PUERTA DEL SOL-GRAN VÍA.(MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO SEGUN ART147 LEY 13/1996. PERIODO 2002-2007) | 2,002 | 2,009 | 16 | 28 | O | 116,903.91 | 641.00 | 94,809.89 | ||||||
2006 17 40 0615 | ACCESO FERROVIARIO AL AEROPUERTO DE BARAJAS | 2,006 | 2,011 | 16 | 28 | O | 158,160.57 | 62,825.69 | 56,863.98 | 96.22 | |||||
2006 17 40 0671 | TERCERA Y CUARTA VIAS SAN CRISTOBAL-ARANJUEZ | 2,006 | 2,011 | 16 | 28 | O | 132,517.33 | 11,000.00 | 19,494.93 | 56,344.93 | 46,504.55 | ||||
2008 17 40 0055 | TREN TURÍSTICO DESDE SOTO DEL REAL A ROBTRGORDO CON PARADAS EN MIRAFLORES Y BUSTARVIEJO MEDIANTE LOCOMOTORA DIESEL (E.I.) | 2,008 | 2,008 | 16 | 28 | O | 300.00 | ||||||||
2008 17 40 0056 | ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA INTEGRACIÓN URBANA DE LAS VÍAS FÉRREAS EN EL SUR Y CORREDOR DEL HENARES | 2,008 | 2,008 | 16 | 28 | O | 300.00 | ||||||||
2009 17 40 0060 | ESTUDIO DE UN PLAN PARA LA EXTENSIÓN DE LA RED DE CERCANÍAS FERROVIARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 500.00 | 500.00 | |||||||
2009 17 40 0071 | CERCANÍAS ALCORCÓN - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 2,009 | 2,009 | 16 | 28 | O | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 216,576.22 | 1,662.72 | 1,488.61 | 538.00 | 26.31 | 4.60 | |||||||||
1987 23 03 0565 | PLAN DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL | 1,998 | 2,013 | 16 | 28 | Q | 211,402.51 | 1,091.72 | 120.68 | 144.21 | 26.31 | 4.60 | |||
1987 23 03 0660 | RENOVACIONES DE VIA E INSTALACIONES | 1,998 | 2,013 | 16 | 28 | Q | 1,974.43 | ||||||||
1995 17 39 0560 | OTRAS ACTUACIONES EN LA RED CONVENCIONAL. | 2,005 | 2,010 | 16 | 28 | Q | 2,816.69 | 374.01 | 1,267.93 | 393.79 | |||||
2006 17 40 0703 | LÍNEA DEL FERROCARRIL MADRID-ÁVILA.-SALAMANCA | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 382.59 | 196.99 | 100.00 | ||||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 329,975.02 | 56,330.07 | 59,850.13 | 63,593.76 | ||||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 329,975.02 | 56,330.07 | 59,850.13 | 63,593.76 | |||||||||||
2005 17 40 0901 | CONVENIO CON EL ADIF PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TITULARIDAD DEL ESTADO | 2,006 | 2,010 | 16 | 28 | O | 329,975.02 | 56,330.07 | 59,850.13 | 63,593.76 | |||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5,783.29 | 784.72 | 823.96 | 865.15 | 908.41 | 953.83 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 5,783.29 | 784.72 | 823.96 | 865.15 | 908.41 | 953.83 | |||||||||
1987 23 03 0680 | PLAN INFORMATICO | 1,993 | 2,013 | 16 | 28 | O | 3,172.30 | 239.44 | 251.41 | 263.98 | 277.18 | 291.04 | |||
1993 17 39 0005 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 2,610.99 | 545.28 | 572.55 | 601.17 | 631.23 | 662.79 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 18,320.02 | 6,816.65 | 6,869.65 | 4,607.53 | 1,066.58 | 353.40 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 18,320.02 | 6,816.65 | 6,869.65 | 4,607.53 | 1,066.58 | 353.40 | |||||||||
1993 17 39 0010 | REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 640.79 | 140.90 | 147.95 | 155.34 | 163.11 | 171.26 | |||
1998 17 20 0015 | REPOSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 690.01 | 149.85 | 157.34 | 165.21 | 173.47 | 182.14 | |||
2001 17 40 0030 | ADECUACION EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES | 2,001 | 2,011 | 16 | 28 | O | 16,989.22 | 6,525.90 | 6,564.36 | 4,286.98 | 730.00 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,043.51 | 118.00 | 120.00 | |||||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 1,043.51 | 118.00 | 120.00 | ||||||||||||
2004 17 40 0010 | ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES | 2,006 | 2,009 | 16 | 28 | O | 1,043.51 | 118.00 | 120.00 | ||||||
17,238 | CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60,032.74 | 11,280.00 | 11,775.41 | 12,046.25 | 12,323.56 | 12,607.52 | ||||||||
451M | Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo | 41,822.40 | 7,850.00 | 8,242.51 | 8,407.36 | 8,575.51 | 8,747.02 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 12,612.35 | 4,671.59 | 2,490.17 | 2,520.06 | 2,580.51 | 2,650.02 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 12,612.35 | 4,671.59 | 2,490.17 | 2,520.06 | 2,580.51 | 2,650.02 | |||||||||
1995 17 238 0025 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA NAVES DE LABORATORIOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,016.59 | 1,550.00 | 790.00 | 800.00 | 815.00 | 840.00 | |||
2000 17 238 0065 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS Y DE GESTION | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,215.00 | 330.00 | 240.00 | 240.00 | 250.00 | 255.00 | |||
2000 17 238 0070 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 5,530.76 | 2,341.59 | 1,100.17 | 1,110.06 | 1,135.51 | 1,165.02 | |||
2000 17 238 0075 | DOCUMENTACION Y ESTUDIOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,850.00 | 450.00 | 360.00 | 370.00 | 380.00 | 390.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 23,621.46 | 2,819.10 | 4,640.06 | 4,750.30 | 4,855.00 | 4,957.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 23,621.46 | 2,819.10 | 4,640.06 | 4,750.30 | 4,855.00 | 4,957.00 | |||||||||
1987 17 238 0025 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA NAVES DE LABORATORIOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,730.00 | 600.00 | 930.00 | 950.00 | 970.00 | 980.00 | |||
2000 17 238 0080 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS Y DE GESTION | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 4,470.00 | 550.00 | 880.00 | 900.00 | 910.00 | 930.00 | |||
2000 17 238 0085 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 14,421.46 | 1,669.10 | 2,830.06 | 2,900.30 | 2,975.00 | 3,047.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5,588.59 | 359.31 | 1,112.28 | 1,137.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 5,588.59 | 359.31 | 1,112.28 | 1,137.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | |||||||||
2004 17 238 0090 | SOFTWARE Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 5,588.59 | 359.31 | 1,112.28 | 1,137.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | |||
467B | Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras | 18,210.34 | 3,430.00 | 3,532.90 | 3,638.89 | 3,748.05 | 3,860.50 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 17,567.54 | 3,305.96 | 3,405.14 | 3,510.89 | 3,618.05 | 3,727.50 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 17,567.54 | 3,305.96 | 3,405.14 | 3,510.89 | 3,618.05 | 3,727.50 | |||||||||
1995 17 238 0075 | INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION EN OBRAS PUBLICAS. | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 17,567.54 | 3,305.96 | 3,405.14 | 3,510.89 | 3,618.05 | 3,727.50 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 642.80 | 124.04 | 127.76 | 128.00 | 130.00 | 133.00 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 642.80 | 124.04 | 127.76 | 128.00 | 130.00 | 133.00 | |||||||||
2004 17 238 0095 | SOFTWARE Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 642.80 | 124.04 | 127.76 | 128.00 | 130.00 | 133.00 | |||
17,239 | CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 39,042.29 | 5,180.09 | 6,280.61 | 7,470.16 | 7,619.57 | 7,773.96 | ||||||||
495A | Desarrollo y aplicación de la información geográfica española | 39,042.29 | 5,180.09 | 6,280.61 | 7,470.16 | 7,619.57 | 7,773.96 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5,663.74 | 950.00 | 969.00 | 988.38 | 1,008.15 | 1,030.31 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 5,663.74 | 950.00 | 969.00 | 988.38 | 1,008.15 | 1,030.31 | |||||||||
1997 17 239 1106 | ADECUACION DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION Y VENTA | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 512.16 | 100.00 | 100.00 | 102.00 | 104.04 | 106.12 | |||
1999 17 239 1006 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,024.32 | 200.00 | 200.00 | 204.00 | 208.08 | 212.24 | |||
1999 17 239 1208 | DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,622.88 | 100.00 | 369.00 | 376.38 | 383.91 | 393.59 | |||
2000 17 239 1209 | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 1,459.38 | 200.00 | 300.00 | 306.00 | 312.12 | 318.36 | |||
2006 17 239 1210 | ADQUISICION IMAGENES | 2,007 | 2,008 | 16 | 28 | O | 1,045.00 | 350.00 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,061.63 | 204.00 | 208.08 | 212.24 | 216.49 | 220.82 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 1,061.63 | 204.00 | 208.08 | 212.24 | 216.49 | 220.82 | |||||||||
2004 17 239 1110 | CONSERVACION DE INSTALACIONES | 2,008 | 2,012 | 16 | 28 | O | 410.08 | 204.00 | 50.00 | 51.00 | 52.02 | 53.06 | |||
2008 17 239 1210 | REPOSICION PROCESOS INFORMATICOS | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 651.55 | 158.08 | 161.24 | 164.47 | 167.76 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 32,316.92 | 4,026.09 | 5,103.53 | 6,269.54 | 6,394.93 | 6,522.83 | ||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 32,316.92 | 4,026.09 | 5,103.53 | 6,269.54 | 6,394.93 | 6,522.83 | |||||||||
2002 17 239 0106 | PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL INSTRUMENTO HIFI | 2,008 | 2,008 | 16 | 28 | O | 254.00 | 254.00 | |||||||
2006 17 239 1008 | TRATAMIENTO IMAGENES | 2,007 | 2,012 | 16 | 28 | O | 30,323.85 | 2,446.00 | 5,003.33 | 6,167.34 | 6,290.68 | 6,416.50 | |||
2008 17 239 0107 | PROYECTO I + D + i | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 412.98 | 100.20 | 102.20 | 104.25 | 106.33 | ||||
2008 17 239 1009 | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA | 2,008 | 2,008 | 16 | 28 | O | 1,326.09 | 1,326.09 | |||||||
17,401 | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA | 29,327.02 | 8,831.92 | 6,501.23 | 6,826.28 | 7,167.59 | |||||||||
455M | Regulación y supervisión de la aviación civil | 29,327.02 | 8,831.92 | 6,501.23 | 6,826.28 | 7,167.59 | |||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 912.00 | 211.60 | 222.18 | 233.28 | 244.94 | |||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 912.00 | 211.60 | 222.18 | 233.28 | 244.94 | ||||||||||
2009 17 401 0010 | INFORMATIZACION DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 912.00 | 211.60 | 222.18 | 233.28 | 244.94 | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 912.02 | 211.60 | 222.18 | 233.29 | 244.95 | |||||||||
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias | 912.02 | 211.60 | 222.18 | 233.29 | 244.95 | ||||||||||
2009 17 401 0005 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 912.02 | 211.60 | 222.18 | 233.29 | 244.95 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 27,503.00 | 8,408.72 | 6,056.87 | 6,359.71 | 6,677.70 | |||||||||
Detalle de proyectos uniprovinciales | 27,503.00 | 8,408.72 | 6,056.87 | 6,359.71 | 6,677.70 | ||||||||||
2009 17 401 0015 | DESARROLLOS INFORMATICOS | 2,009 | 2,012 | 16 | 28 | O | 27,503.00 | 8,408.72 | 6,056.87 | 6,359.71 | 6,677.70 | ||||
TOTAL | 4,281,957.55 | 328,848.25 | 493,098.45 | 448,156.22 | 414,986.82 | 501,676.70 |