Servicio 01. MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. Distribuciones orgánica y regionalizada de los subsectores administrativo, empresarial y fundacional. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
Informe: Servicio 01. MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. Código: N_09_E_V_2_O_1_201_1_2_119_1_101_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2008 | Ley 2009 | Proyección 2010 | Proyección 2011 | Proyección 2012 |
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291A | Inspección y control de Seguridad y Protección Social | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5,600.00 | 5,600.00 | |||||||||||
Superproyecto | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||||||||
2008 19 01 9002 | AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,008 | 2,008 | 93 | 93 | O | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
2008 19 01 0010 | Mejora de las instalaciones de la Inspección | 2,008 | 2,008 | 93 | 93 | O | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||
291M | Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social | 203,838.97 | 10,363.43 | 26,360.77 | 27,407.21 | 28,369.39 | 29,356.56 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 57,984.37 | 8,495.29 | 9,518.77 | 9,920.70 | 10,343.81 | 10,787.26 | |||||||
Superproyecto | 24,118.54 | 1,900.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | ||||||||
2006 19 01 9001 | Ampliación y mejora de centros de integración | 2,006 | 2,011 | 93 | 93 | O | 24,118.54 | 1,900.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | ||
2006 19 01 0050 | Ampliación y mejora de centros de integración. Varios | 2,006 | 2,012 | 93 | 93 | O | 24,118.54 | 1,900.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | ||
Superproyecto de apoyo | 33,865.83 | 6,595.29 | 6,418.77 | 6,720.70 | 6,943.81 | 7,187.26 | ||||||||
1994 19 01 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO. MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 14,509.27 | 2,748.35 | 2,862.27 | 2,958.00 | 2,966.16 | 2,974.49 | ||
1994 19 01 0170 | MOBILIARIO Y ENSERES NUEVO PARA SERVICIOS CENTRALES | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,193.50 | 400.00 | 443.50 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||
1995 19 01 0100 | MOBILIARIO Y ENSERES NUEVOS PARA CONSEJERIAS LABORALES | 2,008 | 2,012 | 92 | 92 | O | 2,044.35 | 395.70 | 400.00 | 408.00 | 416.16 | 424.49 | ||
2003 19 01 0010 | Mobiliario y enseres para Inspec. Provinciales | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 10,271.42 | 1,952.65 | 2,018.77 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
1994 19 06 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EQUIPOS INFORMATICOS | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 18,149.92 | 3,622.50 | 3,332.06 | 3,519.95 | 3,725.19 | 3,950.22 | ||
1994 19 06 0030 | APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 12,945.27 | 2,702.50 | 2,412.06 | 2,508.55 | 2,608.90 | 2,713.26 | ||
1998 19 01 0035 | Apoyo a la gestión en Consejerias Laborales | 2,008 | 2,012 | 92 | 92 | O | 2,424.02 | 390.00 | 390.00 | 460.20 | 543.04 | 640.78 | ||
1998 19 01 0040 | Apoyo a la gestión en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,780.63 | 530.00 | 530.00 | 551.20 | 573.25 | 596.18 | ||
1999 19 01 8009 | Adquisición de fondos de biblioteca | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 1,206.64 | 224.44 | 224.44 | 242.75 | 252.46 | 262.55 | ||
1992 19 02 0010 | FONDOS DE BIBLIOTECAS | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 1,206.64 | 224.44 | 224.44 | 242.75 | 252.46 | 262.55 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 136,371.27 | 14,985.00 | 15,622.76 | 16,107.90 | 16,592.54 | ||||||||
Superproyecto | 75,218.60 | 5,800.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 6,200.00 | |||||||||
1989 19 01 9001 | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO | 1,989 | 2,012 | 93 | 93 | O | 70,116.59 | 5,000.00 | 5,200.00 | 5,300.00 | 5,400.00 | |||
1989 19 01 0030 | ACONDICIONAMIENTO P.S.A. MADRID | 1,989 | 2,012 | 16 | 28 | O | 11,082.56 | 1,400.00 | 1,450.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
1999 19 01 0200 | Acondicionamiento PSA varias provincias | 1,999 | 2,012 | 93 | 93 | O | 59,034.03 | 3,600.00 | 3,750.00 | 3,800.00 | 3,900.00 | |||
2006 19 01 9002 | Reforma y acondicionamiento de centros de integración | 2,006 | 2,012 | 93 | 93 | O | 5,102.01 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | 800.00 | |||
2006 19 01 0040 | Reforma y acondicionamiento de centros de integración. Varios | 2,006 | 2,012 | 93 | 93 | O | 5,102.01 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | 800.00 | |||
Superproyecto de apoyo | 61,152.67 | 9,185.00 | 9,722.76 | 10,107.90 | 10,392.54 | |||||||||
1989 19 01 8001 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,989 | 2,011 | 93 | 93 | O | 32,854.57 | 3,138.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | 3,700.00 | |||
1998 19 01 0135 | ACONDICIONAMIENTO DE SEDES CENTRALES | 1,998 | 2,012 | 93 | 93 | O | 19,914.46 | 1,850.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | 2,150.00 | |||
1998 19 01 0140 | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PROVINCIALES | 1,998 | 2,012 | 93 | 93 | O | 8,732.41 | 500.00 | 500.00 | 600.00 | 650.00 | |||
2007 19 01 0010 | Plan de ahorro energético del Ministerio | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 4,207.70 | 788.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||
1989 19 06 8002 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EQUIPOS INFORMATICOS | 2,009 | 2,012 | 93 | 93 | O | 14,619.16 | 3,413.00 | 3,567.72 | 3,731.91 | 3,906.53 | |||
1987 19 06 0040 | APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES | 2,009 | 2,012 | 93 | 93 | O | 6,892.02 | 1,623.00 | 1,687.92 | 1,755.44 | 1,825.66 | |||
1998 19 01 0050 | Apoyo a la gestión en Consejerias Laborales | 2,009 | 2,012 | 92 | 92 | O | 678.00 | 130.00 | 153.40 | 181.01 | 213.59 | |||
1998 19 01 0055 | Apoyo a la gestión en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 2,009 | 2,012 | 93 | 93 | O | 7,049.14 | 1,660.00 | 1,726.40 | 1,795.46 | 1,867.28 | |||
1990 19 01 8008 | ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: MOBILIARIOY ENSERES | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 13,678.94 | 2,634.00 | 2,755.04 | 2,775.99 | 2,786.01 | |||
1990 19 01 0075 | MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A SEDES CENTRALES | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 3,685.00 | 735.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |||
1990 19 01 0085 | MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A CONSEJERIAS LABORALES | 2,008 | 2,012 | 92 | 92 | O | 512.16 | 100.00 | 102.00 | 104.04 | 106.12 | |||
2003 19 01 0005 | Mobiliario y enseres para Inspecciones Provinciales | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 6,535.50 | 1,275.50 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |||
2003 19 01 0015 | Instalaciones equipamiento y acondicionamiento | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 845.00 | 160.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |||
2006 19 01 0070 | Mobiliario y enseres para centro de integración (CETI y CAR) | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 2,101.28 | 363.50 | 378.04 | 396.95 | 404.89 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 9,483.33 | 1,868.14 | 1,857.00 | 1,863.75 | 1,917.68 | 1,976.76 | |||||||
Superproyecto | 1,410.00 | 255.00 | 255.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
2007 19 01 9003 | Acciones de diversos servicios | 2,008 | 2,010 | 93 | 93 | O | 1,410.00 | 255.00 | 255.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
2007 19 01 0020 | Diversas actuaciones del Departamento | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 1,410.00 | 255.00 | 255.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
Superproyecto de apoyo | 8,073.33 | 1,613.14 | 1,602.00 | 1,563.75 | 1,617.68 | 1,676.76 | ||||||||
1994 19 06 8006 | ACTUACIONES EN MATERIA ESTADISTICA | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 7,033.62 | 1,340.64 | 1,340.64 | 1,422.15 | 1,450.59 | 1,479.60 | ||
1990 19 06 0055 | ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 7,033.62 | 1,340.64 | 1,340.64 | 1,422.15 | 1,450.59 | 1,479.60 | ||
2004 19 01 8002 | Actuaciones Generales del Departamento: Equipos informáticos | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 714.71 | 110.00 | 98.86 | 141.60 | 167.09 | 197.16 | ||
2004 19 01 0080 | Apoyo a la gestión de los servicios centrales | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 714.71 | 110.00 | 98.86 | 141.60 | 167.09 | 197.16 | ||
2008 19 01 8009 | Informatización de bibliotecas | 2,008 | 2,009 | 93 | 93 | O | 325.00 | 162.50 | 162.50 | |||||
2008 19 01 0015 | Informatización de bibliotecas transferidas al MTAS | 2,008 | 2,009 | 93 | 93 | O | 325.00 | 162.50 | 162.50 | |||||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 1,060.90 | 202.50 | 202.50 | 210.08 | 218.49 | 227.33 | |||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,060.90 | 202.50 | 202.50 | 210.08 | 218.49 | 227.33 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 1,060.90 | 202.50 | 202.50 | 210.08 | 218.49 | 227.33 | ||||||||
2006 19 01 8002 | Equipos informáticos | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 1,060.90 | 202.50 | 202.50 | 210.08 | 218.49 | 227.33 | ||
2007 19 01 0015 | Registro telemático, notificaciones telemáticas seguras y libro de visitas telemático | 2,008 | 2,012 | 93 | 93 | O | 1,060.90 | 202.50 | 202.50 | 210.08 | 218.49 | 227.33 | ||
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | 210,499.87 | 16,165.93 | 26,563.27 | 27,617.29 | 28,587.88 | 29,583.89 |