Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social. Código: N_10_E_R_31_126_1_1_1_1311M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
2,601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 210.92 | ||
11 | Personal eventual | 591.46 | ||
12 | Funcionarios | 2,690.31 | ||
13 | Laborales | 181.46 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 5,360.92 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 463.57 | ||
16,000 | Seguridad Social | 440.36 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 9,498.64 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 500.59 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 101.08 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 347.35 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.94 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
45 | A comunidades autónomas | 11,000.00 | ||
451 | Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para saneamiento financiero. | 11,000.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 270.40 | ||
483 | Fomento de actividades de alto interés sanitario. | 270.40 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,270.40 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 14,000.00 | ||
751 | Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para inversiones. | 14,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14,000.00 | |||
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | 35,616.98 | |||
2,602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.54 | ||
12 | Funcionarios | 3,108.19 | ||
13 | Laborales | 484.34 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 528.26 | ||
16,000 | Seguridad Social | 528.26 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,180.33 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 976.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 133.13 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 680.90 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,790.37 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,030.00 | ||
443 | A la "Fundación para la Cooperación y Salud Internacional del Sistema Nacional de Salud de España" | 1,030.00 | ||
49 | Al exterior | 2,350.89 | ||
491 | Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales. | 1,423.23 | ||
492 | Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional. | 927.66 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,380.89 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 33.60 | ||
743 | A la "Fundación para la Cooperación y Salud Internacional del Sistema Nacional de Salud de España" | 33.60 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.60 | |||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 9,385.19 | |||
2,603 | D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.54 | ||
12 | Funcionarios | 7,159.01 | ||
13 | Laborales | 3,492.62 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,559.85 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,819.71 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13,271.02 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 256.82 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,398.33 | ||
22 | Material, suministros y otros | 9,432.24 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,003.01 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12,090.40 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 800.00 | ||
489 | Para coordinar actuaciones de información y atención al ciudadano en salud y consumo | 800.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 7,902.55 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 60.63 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 60.63 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 60.63 | |||
TOTAL D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | 34,124.60 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Política Social | 79,126.77 |