Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_10_E_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,899.53 | ||
13 | Laborales | 1,108.30 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 711.85 | ||
16,000 | Seguridad Social | 532.89 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,719.68 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 55.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,190.90 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,639.16 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 29.09 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6,914.15 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 12,532.22 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 28,166.05 | |||
1,512 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 70.14 | ||
12 | Funcionarios | 2,783.22 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 40.77 | ||
16,000 | Seguridad Social | 40.77 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,894.13 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 284.17 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.68 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 45.13 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 339.30 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 9.92 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 3,243.35 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.50 | ||
12 | Funcionarios | 4,519.62 | ||
13 | Laborales | 751.34 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 376.71 | ||
16,000 | Seguridad Social | 376.71 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,707.17 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 48.81 | ||
22 | Material, suministros y otros | 109.68 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 22.40 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.89 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 22.05 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,910.11 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.51 | ||
12 | Funcionarios | 4,624.97 | ||
13 | Laborales | 246.61 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 311.62 | ||
16,000 | Seguridad Social | 240.22 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,242.71 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.30 | ||
22 | Material, suministros y otros | 100.51 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 281.84 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 393.65 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 248.29 | ||
491 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV | 80.52 | ||
492 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED) | 57.86 | ||
498 | Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT | 47.34 | ||
499 | Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales | 62.57 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 248.29 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 687.55 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 6,572.20 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.53 | ||
12 | Funcionarios | 7,940.51 | ||
13 | Laborales | 303.10 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 516.13 | ||
16,000 | Seguridad Social | 488.28 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,819.27 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 12.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 52.13 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 130.80 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 194.93 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 200.00 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 200.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 48.21 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 9,262.41 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 53,154.12 |