Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 16. MINISTERIO DEL INTERIOR.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_10_E_V_1_101_2_2_2_116_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 Total
1GASTOS DE PERSONAL40,452.1421,562.032,976,105.822,570,627.78879,252.236,488,000.00
10Altos cargos568.20269.16189.431,026.79
11Personal eventual563.92266.9150.5352.62933.98
12Funcionarios21,467.1620,010.522,727,360.122,378,273.54731,498.945,878,610.28
13Laborales5,791.92357.3324,018.284,061.8867,523.66101,753.07
15Incentivos al rendimiento5,899.06162,935.39155,379.9342,052.33366,266.71
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador6,161.88658.1161,741.5032,859.8137,987.87139,409.17
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS39,249.79241,285.64313,114.35335,702.14309,458.081,238,810.00
20Arrendamientos y cánones1,110.58675.5028,681.1613,540.004,455.1948,462.43
21Reparaciones, mantenimiento y conservación4,583.428,471.4122,776.8872,037.0029,875.08137,743.79
22Material, suministros y otros31,746.61230,587.73171,917.75172,132.24248,492.46854,876.79
23Indemnizaciones por razón del servicio1,455.181,551.0089,738.5677,992.902,335.83173,073.47
24Gastos de publicaciones354.00354.00
25Conciertos de asistencia sanitaria24,299.5224,299.52
3GASTOS FINANCIEROS36.011.00220.0024.0420.16301.21
35Intereses de demora y otros gastos financieros36.011.00220.0024.0420.16301.21
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES116,161.0712,790.947,418.97464.815,301.42142,137.21
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.282.08862.001,144.08
46A entidades locales240.40819.061,059.46
47A empresas privadas100.10100.10
48A familias e instituciones sin fines de lucro115,435.841,000.00442.06127.733,620.36120,625.99
49Al exterior384.7311,790.946,976.9155.0019,207.58
6INVERSIONES REALES4,553.9550,177.6636,037.6066,126.1715,764.62172,660.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.484.3649,213.60460.877,986.00250.0058,394.83
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.3,562.39700.0635,576.7358,140.1715,514.62113,493.97
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial507.20264.00771.20
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2,860.71187.91100.003,148.62
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.100.00100.00
76A entidades locales2,730.562,730.56
77A empresas privadas40.0040.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro90.1590.15
79Al exterior187.91187.91
8ACTIVOS FINANCIEROS160.4750.0054.1037.05301.62
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público160.4750.0054.1037.05301.62
9PASIVOS FINANCIEROS72.7272.72
91Amortización de préstamos en moneda nacional72.1272.12
94Devolución de depósitos y fianzas0.600.60
TOTAL CONSOLIDADO203,474.14326,005.183,332,946.742,973,171.761,209,833.568,045,431.38
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES69.392,170.7620,847.7523,087.90
41A organismos autónomos2,170.7620,847.7523,018.51
43A agencias estatales y otros organismos públicos69.3969.39
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1,676.271,676.27
71A organismos autónomos1,676.271,676.27
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES69.392,170.7622,524.0224,764.17
TOTAL203,543.53328,175.943,332,946.742,973,171.761,232,357.588,070,195.55