Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2010.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_10_E_V_1_101_2_2_2_118_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 Total
1GASTOS DE PERSONAL394,472.105,510.951,514.774,952.685,381.48745.365,714.541,323.831,452.94421,068.65
10Altos cargos211.3959.52139.5159.5259.5170.1459.3959.5259.52778.02
11Personal eventual507.67238.58746.25
12Funcionarios239,464.714,395.581,070.234,675.074,948.25620.225,151.291,156.311,393.42262,875.08
13Laborales98,920.46616.1133.76205.0299,775.35
15Incentivos al rendimiento4,658.294,658.29
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador50,709.58439.7466.45218.09339.9655.00298.84108.0052,235.66
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS23,603.261,034.66981.707,880.9217,195.591,180.044,274.25972.5612,139.1269,262.10
20Arrendamientos y cánones5,056.766.68124.825,188.26
21Reparaciones, mantenimiento y conservación3,524.476.9262.47376.1019.10154.904,143.96
22Material, suministros y otros13,829.13451.42678.276,995.1015,995.09220.552,729.53649.625,461.4147,010.12
23Indemnizaciones por razón del servicio1,192.9047.30296.51823.35817.72959.491,525.62322.946,122.2112,108.04
24Gastos de publicaciones535.94275.78811.72
3GASTOS FINANCIEROS418.0018.81436.81
35Intereses de demora y otros gastos financieros418.0018.81436.81
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,867.46197.2293.00796,865.9411,679.6819,276.03119,029.221,297,617.4311,881.812,272,507.79
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.208.41912.3813,761.0487,050.11627.00102,558.94
45A comunidades autónomas660,922.244,536.954,000.0030,105.342,275.95777.15702,617.63
46A entidades locales156.71156.71
48A familias e instituciones sin fines de lucro15,591.33197.22134,992.965,725.531,514.99242.561,295,341.488,183.001,461,789.07
49Al exterior67.7293.00950.74348.111,631.212,294.665,385.44
6INVERSIONES REALES20,526.44205.235.702,027.22160.00159.1823,083.77
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.14,006.54205.231,569.7975.00159.1816,015.74
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.6,519.905.70457.4385.007,068.03
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4,156.6750.0093,309.1313,510.20127,545.96238,571.96
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.60.208,907.968,968.16
75A comunidades autónomas200.0050.0093,309.1311,500.00900.00105,959.13
78A familias e instituciones sin fines de lucro3,956.671,950.00117,738.00123,644.67
8ACTIVOS FINANCIEROS104.0575,000.00104,000.00179,104.05
82Concesión de préstamos al Sector Público75,000.004,000.0079,000.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público104.05100,000.00100,104.05
TOTAL CONSOLIDADO459,147.986,948.062,645.17903,008.6736,283.97109,711.63360,723.971,299,913.8225,651.863,204,035.13
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,155.214,879.598,034.80
41A organismos autónomos3,155.214,879.598,034.80
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL21.17828.29849.46
71A organismos autónomos21.17828.29849.46
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES3,176.385,707.888,884.26
TOTAL459,147.986,948.062,645.17903,008.6736,283.97112,888.01366,431.851,299,913.8225,651.863,212,919.39