Sección 22. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 22. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.
Informe: Sección 22. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. Código: N_10_E_V_1_101_2_2_2_122_1_1_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2010 - Unidades: Miles de euros.
Servicio | Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | ||||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
45 | A comunidades autónomas | 600.00 | |||
450 | Fomento de la Administración Electrónica de Catalunya | 600.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 142.55 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 142.55 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 83.80 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 83.80 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 226.35 | ||||
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 826.35 | ||||
922Q | Dirección y Servicios Generales de Política Territorial | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 485.29 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 484.51 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 199.46 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 285.05 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.78 | |||
11 | Personal eventual | 1,219.29 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1,216.97 | |||
11,000 | Retribuciones básicas | 420.74 | |||
11,001 | Retribuciones complementarias | 796.23 | |||
117 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.32 | |||
12 | Funcionarios | 9,032.78 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4,316.78 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 736.38 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 683.94 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 685.62 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 359.35 | |||
12,005 | Trienios | 957.10 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 894.39 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 4,339.76 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,723.98 | |||
12,101 | Complemento específico | 2,316.95 | |||
12,103 | Otros complementos | 298.83 | |||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 359.87 | |||
12,300 | Indemnización por destino en el extranjero | 359.87 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 16.37 | |||
13 | Laborales | 1,415.04 | |||
130 | Laboral fijo | 1,204.82 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,176.71 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 28.11 | |||
131 | Laboral eventual | 208.83 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.39 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,509.45 | |||
150 | Productividad | 2,407.91 | |||
151 | Gratificaciones | 101.54 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,298.34 | |||
160 | Cuotas sociales | 796.58 | |||
16,000 | Seguridad Social | 796.58 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 501.76 | |||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 143.88 | |||
16,204 | Acción social | 302.73 | |||
16,205 | Seguros | 11.43 | |||
16,209 | Otros | 43.72 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 15,960.19 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 431.14 | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 384.67 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 43.47 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 3.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,059.18 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 605.12 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50.90 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 193.16 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 210.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 3,552.67 | |||
220 | Material de oficina | 613.70 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 272.46 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 180.18 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 161.06 | |||
221 | Suministros | 417.94 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 269.68 | |||
22,101 | Agua | 14.68 | |||
22,102 | Gas | 69.71 | |||
22,104 | Vestuario | 10.88 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.73 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.34 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.87 | |||
22,199 | Otros suministros | 47.05 | |||
222 | Comunicaciones | 628.52 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 551.68 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 76.84 | |||
223 | Transportes | 400.37 | |||
224 | Primas de seguros | 2.70 | |||
225 | Tributos | 121.89 | |||
22,502 | Locales | 121.89 | |||
226 | Gastos diversos | 121.49 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 74.21 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 8.49 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 14.35 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 17.91 | |||
22,699 | Otros | 6.53 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,246.06 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 587.74 | |||
22,701 | Seguridad | 414.42 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 176.79 | |||
22,799 | Otros | 67.11 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 202.08 | |||
230 | Dietas | 83.29 | |||
231 | Locomoción | 80.37 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 38.42 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 92.37 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 92.37 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,337.44 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 200.00 | |||
440 | Al Consorcio para la conmemoración del primer Milenio de la Fundación Reino de Granada, según convenio colaboración | 200.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 90.00 | |||
480 | A la Fundación Giménez Abad | 90.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 290.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 121.62 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 121.62 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 433.96 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 433.96 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 555.58 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 197.83 | |||
830 | Préstamos a corto plazo | 197.83 | |||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 197.83 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 197.83 | ||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 6.01 | |||
941 | Devolución de fianzas | 6.01 | |||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 6.01 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial | 22,347.05 | ||||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 23,173.40 | ||||
3 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL | ||||
922M | Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 119.20 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 118.78 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 36.78 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 82.00 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.42 | |||
12 | Funcionarios | 3,354.50 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,608.88 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 541.87 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 141.50 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 140.64 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 194.05 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.56 | |||
12,005 | Trienios | 258.52 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 325.74 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,735.46 | |||
12,100 | Complemento de destino | 731.61 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,002.62 | |||
12,103 | Otros complementos | 1.23 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 10.16 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 231.20 | |||
160 | Cuotas sociales | 227.31 | |||
16,000 | Seguridad Social | 227.31 | |||
164 | Protección familiar | 3.89 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,704.90 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 240.00 | |||
226 | Gastos diversos | 240.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 240.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 146.07 | |||
230 | Dietas | 67.27 | |||
231 | Locomoción | 67.27 | |||
232 | Traslado | 11.53 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.07 | ||||
TOTAL Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración | 4,090.97 | ||||
942A | Cooperación económica local del Estado | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 59.55 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 59.39 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.16 | |||
12 | Funcionarios | 3,692.40 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,883.42 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 486.29 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 212.26 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 281.28 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 165.30 | |||
12,005 | Trienios | 367.82 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 370.47 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,793.44 | |||
12,100 | Complemento de destino | 792.33 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,001.11 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 15.54 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 373.31 | |||
160 | Cuotas sociales | 372.56 | |||
16,000 | Seguridad Social | 372.56 | |||
164 | Protección familiar | 0.75 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,125.26 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 238.06 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 238.06 | |||
22 | Material, suministros y otros | 1,503.67 | |||
226 | Gastos diversos | 641.30 | |||
22,605 | Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. | 523.25 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 118.05 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 862.37 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 54.37 | |||
22,707 | Asistencia ténica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. | 808.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 189.32 | |||
230 | Dietas | 84.57 | |||
231 | Locomoción | 104.75 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,931.05 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
46 | A entidades locales | 1,061,800.00 | |||
460 | Compensaciones a Entidades Locales | 1,800.00 | |||
46,001 | Compensación a los Municipios de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena por la existencia en su territorio de grandes instalaciones militares | 1,500.00 | |||
46,002 | Compensación a los Municipios de El Coronil, Paradas y Obejo por la existencia en su territorio de servidumbres derivadas de instalaciones militares. | 300.00 | |||
461 | Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. | 50,000.00 | |||
462 | Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local | 1,010,000.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 3,335.19 | |||
480 | A la Federación Española de Municipios y Provincias | 3,335.19 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,065,135.19 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 68.07 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 68.07 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 68.07 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
75 | A comunidades autónomas | 2,592.00 | |||
750 | A la Generalidad de Cataluña. Como aportación del Estado al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC) | 2,592.00 | |||
76 | A entidades locales | 4,085,688.00 | |||
760 | A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares,Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de las Entidades Locales por Cooperación Económica Local del Estado. | 94,688.00 | |||
76,000 | Planes Provinciales e Insulares de Cooperación | 94,688.00 | |||
762 | Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local | 3,990,000.00 | |||
768 | A Ayuntamientos, Administraciones o Entidades Locales Supramunicipales como aportación a la financiación de los Centros de Acogida de Animales Abandonados de Cataluña | 1,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,088,280.00 | ||||
TOTAL Cooperación económica local del Estado | 5,159,539.57 | ||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL | 5,163,630.54 | ||||
TOTAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | 5,186,803.94 |