Programa 321M. Dirección y Servicios Generales de la Educación. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 321M. Dirección y Servicios Generales de la Educación. Código: N_11_E_R_31_118_1_1_1_1321M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
1,801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 187.74 | ||
11 | Personal eventual | 476.64 | ||
12 | Funcionarios | 15,552.82 | ||
13 | Laborales | 8,545.94 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 4,300.71 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 5,509.19 | ||
16,000 | Seguridad Social | 3,562.69 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 34,573.04 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 3,829.09 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 3,825.22 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,103.61 | ||
22 | Material, suministros y otros | 14,130.81 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 65.26 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,446.51 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22,510.02 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 413.25 | ||
480 | Indemnizaciones por jubilación anticipada | 154.84 | ||
482 | A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza), para apoyo de sus actividades. | 208.41 | ||
489 | A diversas instituciones | 50.00 | ||
48,904 | Convenio con la Fundación Dialnet (La Rioja) | 50.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 413.25 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 5,915.28 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,500.00 | ||
780 | A la Federación de Ikastolas de Navarra. | 2,500.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,500.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 104.05 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 62.97 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 41.08 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 104.05 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 66,015.64 | |||
1,802 | SECRETARÍA GENERAL TECNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.76 | ||
12 | Funcionarios | 4,050.85 | ||
13 | Laborales | 409.25 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 417.66 | ||
16,000 | Seguridad Social | 417.66 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,932.52 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 434.08 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 39.71 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 381.85 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 855.64 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 173.56 | ||
484 | Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa. | 173.56 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 173.56 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 169.21 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TECNICA | 6,130.93 | |||
1,803 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 127.05 | ||
11 | Personal eventual | 225.06 | ||
12 | Funcionarios | 945.05 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 62.92 | ||
16,000 | Seguridad Social | 62.92 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,360.08 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6.56 | ||
22 | Material, suministros y otros | 632.14 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 11.70 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 273.66 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 912.36 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 81.84 | ||
490 | Pago de cuotas a Organismos Internacionales. | 81.84 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.84 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 4.70 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 50.00 | ||
750 | Fondo para el fomento de la lengua tamazigh en Melilla. | 50.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 2,408.98 | |||
1,804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.79 | ||
12 | Funcionarios | 3,962.45 | ||
13 | Laborales | 34.11 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 115.85 | ||
16,000 | Seguridad Social | 108.23 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,167.20 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 29.02 | ||
22 | Material, suministros y otros | 291.99 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 455.16 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 776.17 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL | 4,943.37 | |||
1,805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.79 | ||
12 | Funcionarios | 200.04 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 254.83 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 2.34 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.34 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 257.17 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de la Educación | 79,756.09 |