Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_11_E_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,281.21 | ||
13 | Laborales | 1,062.97 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 676.26 | ||
16,000 | Seguridad Social | 506.25 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,020.44 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 52.80 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,144.26 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,341.97 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 27.93 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6,566.96 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 11,029.00 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 25,616.40 | |||
1,512 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 63.84 | ||
12 | Funcionarios | 2,697.39 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 38.62 | ||
16,000 | Seguridad Social | 38.62 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,799.85 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 77.96 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.45 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 43.33 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 121.29 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 8.21 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 2,929.35 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.75 | ||
12 | Funcionarios | 4,210.62 | ||
13 | Laborales | 630.71 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 357.76 | ||
16,000 | Seguridad Social | 357.76 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,253.84 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 46.86 | ||
22 | Material, suministros y otros | 101.31 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.22 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 21.51 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 169.68 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 18.25 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,441.77 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.76 | ||
12 | Funcionarios | 4,238.14 | ||
13 | Laborales | 289.11 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 228.10 | ||
16,000 | Seguridad Social | 228.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,810.11 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0.15 | ||
22 | Material, suministros y otros | 84.57 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.22 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 273.13 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 357.85 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 255.43 | ||
491 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV | 80.52 | ||
492 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED) | 64.07 | ||
498 | Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT | 48.27 | ||
499 | Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales | 62.57 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 255.43 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 568.86 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 5,992.25 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.78 | ||
12 | Funcionarios | 7,087.32 | ||
13 | Laborales | 276.83 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 463.76 | ||
16,000 | Seguridad Social | 463.76 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,882.69 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 37.21 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.22 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 125.57 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 162.78 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.00 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 6.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 39.88 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 8,091.35 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 48,071.12 |